您好 系統(tǒng)還是按照3%計(jì)算的哈 所以還是24800*0.03=744
老師您好,小規(guī)模超30萬申報(bào)增值稅時(shí)自動(dòng)帶出的稅是3個(gè)點(diǎn),在減免表里本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減額都是按收入的2%填,對(duì)嗎
老師,小規(guī)模第一季度未達(dá)到免征起點(diǎn),增值稅申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是按照1%算出來,后面自動(dòng)帶出來的小微企業(yè)免稅額又是按3%算的,我需要手動(dòng)調(diào)整嗎
小規(guī)模開1%的普票,未到30萬免稅,確定認(rèn)一下不含稅銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額,小企企業(yè)免稅額稅率自動(dòng)帶出來3%,這個(gè)要怎樣辦?實(shí)際免征稅和發(fā)票上的不一致
小規(guī)模,本季度只有未開票收入,填寫完后,本期免稅額是3%自動(dòng)帶出的,小規(guī)模免稅額不是1%嗎,一個(gè)自動(dòng)帶出額有影響嗎,未開票收入24800,表上自動(dòng)帶出額744,實(shí)際免稅額不是248嗎
你好,本司小規(guī)模,24年整年都是開普票。今天申報(bào)增值稅本季度收入539586.34元,框住的減免稅額7737.39自動(dòng)帶出的,為什么不是2%?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
對(duì),系統(tǒng)是這樣那不用管是嗎 那記賬應(yīng)交增值稅我們是按哪個(gè)呢
系統(tǒng)是這樣那不用管 做賬按照1%就可以了