增值稅稅率不一樣的,小規(guī)模1%季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅, 一般納稅人6% 銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交

小規(guī)模納稅人做帳跟一般納稅人做帳有什么區(qū)別嗎
一般納稅人跟小規(guī)模納稅人有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問2021年餐飲行業(yè)增值稅小規(guī)模和一般納稅人稅率多少,餐飲行業(yè)要申報(bào)叫什么稅?
一般納稅人跟小規(guī)模納稅人的區(qū)別是什么?一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模的話有什么影響?
2022年餐飲行業(yè)有什么政策?餐飲小規(guī)模稅率和一般納稅稅率?做賬報(bào)稅要注意什么?
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場價(jià)格,是否按照市場參考價(jià)格來繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,又給沖紅重新開,那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


一般納稅人是小型微利企業(yè),才可以6稅兩費(fèi)減半,小規(guī)模直接就是6稅兩費(fèi)減半。
餐飲不是天生不抵扣的嘛
你好,你收到的餐飲發(fā)票不允許抵扣。
那銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)是
你好,銷售出去的銷項(xiàng)餐飲發(fā)票減去購入食材的專票呀。
嗯嗯 好的呢
不用客氣,工作愉快