還能反結(jié)賬修改嗎 不能的話就補(bǔ)到這個(gè)月 不一致就別管了
精斗云會(huì)計(jì)怎么樣可以初始化啊。我要做10月份的賬,但因?yàn)橐郧捌陂g的賬做的太亂了,我們打算從10月份開始重新做賬。要錄入的期初數(shù)據(jù)都有了但是就是無法錄進(jìn)去。這個(gè)要怎么辦呀
老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個(gè)物業(yè)費(fèi)上面把租金水電都寫一起了 合算一起是18029.73。 第二張是金蝶精斗云學(xué)做賬的,我的能這樣做嗎? 感覺有點(diǎn)不一樣因?yàn)橘Y料上那個(gè)只是物業(yè)費(fèi)。而我這個(gè)是都加一起了 該怎么做呢?
老師,有一個(gè)企業(yè)之前都沒有開過票,也沒有做過銀行流水,上個(gè)月提供了銀行對(duì)賬單,對(duì)賬單里有發(fā)工資給員工,但是個(gè)稅系統(tǒng)里都是0申報(bào)工資,這樣應(yīng)該怎么操作呢
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒給過會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
是這樣子的,我們是從去年9月份開始建的賬,目前只是啟用了現(xiàn)金賬和銀行賬,就是錄個(gè)流水!但是稅賬沒有接回來,打算3月份接回來的,但是經(jīng)理要求把總賬建起來,要怎樣做啊
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請(qǐng)問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
之前都沒有做過賬
我需要怎么處理呢
之前申報(bào)給稅務(wù)局咋做的
就是那個(gè)月收入寫上,成本做百分之80左右,然后資產(chǎn)負(fù)債表上面就只有貨幣資金,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi),未分配利潤,
那你根據(jù)之前申報(bào)的補(bǔ)上 剩下的業(yè)務(wù)都做到這個(gè)月
老師我沒有明白您的意思
你好,他之前不是做了收入,做了成本,你按照他之前的來做就可以的,接著他之前在做之前沒有做全的業(yè)務(wù),你在十月份補(bǔ)上。
那我怎么做期初那些呢?還有流水沒有對(duì)上來的怎么處理呢
你好,你之前不是申報(bào)過嗎?你根據(jù)他申報(bào)的來填寫數(shù)據(jù)呀。