一般納稅人一般計(jì)稅6%,差額計(jì)稅5%。
勞務(wù)派遣公司一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人開(kāi)勞務(wù)派遣按差額征稅來(lái)開(kāi),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)呢
勞務(wù)派遣公司 一般納稅人 可以按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎
勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,一般納稅人
老師,勞務(wù)派遣一般納稅人差額征稅,開(kāi)專(zhuān)票按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開(kāi)票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫(xiě)工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話(huà),需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料??? 必須通過(guò)對(duì)公戶(hù)給他們開(kāi)工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫(xiě)對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣(mài)了一塊地,如果要過(guò)戶(hù)需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣(mài)價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買(mǎi)地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專(zhuān)票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
我現(xiàn)在有一個(gè)活兒 總額是50萬(wàn)的 找個(gè)勞務(wù)派遣公司 成本35萬(wàn) 如果我司是一般納稅人 6個(gè)點(diǎn) 那35萬(wàn)的發(fā)票 對(duì)方如果也是一般 那是按6個(gè)點(diǎn)給我 還是5個(gè)點(diǎn)?
對(duì)方是一般納稅人,那你看一下他的征稅方式呀。看他的稅率啊。
比如他們是差額計(jì)稅 他們就是按收到的錢(qián) 都按5個(gè)點(diǎn)?還是說(shuō)他們可以選擇性
的,是的,這個(gè)選擇了36個(gè)月是不允許變化的。
我不是想找個(gè)勞務(wù)派遣公司么給他們發(fā)工資 現(xiàn)在想從學(xué)校找一些實(shí)習(xí)學(xué)生 錢(qián)打給勞務(wù)公司 這樣可以么?
你得需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票。
嗯 這種勞務(wù)派遣公司 小規(guī)模和一般 差額計(jì)稅都是五個(gè)點(diǎn)昂? 如果不差額計(jì)稅 一般是六個(gè)點(diǎn) 小規(guī)?,F(xiàn)在就是按一個(gè)點(diǎn)吧?
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的
差額計(jì)稅 不能開(kāi)專(zhuān)票啦?
帶著服務(wù)費(fèi)的可以開(kāi)專(zhuān)票。
有一點(diǎn)不清楚啦 就我剛說(shuō)的給他們子女成本是35萬(wàn) 這錢(qián)里包含服務(wù)費(fèi) 他是按35萬(wàn)開(kāi)票 還是說(shuō)開(kāi)35萬(wàn)扣減掉幾個(gè)人力成本的差額開(kāi)票呢?
你好,按照35萬(wàn)來(lái)開(kāi)發(fā)票的。
老師呀 他們按35萬(wàn)開(kāi)票的話(huà) 其實(shí)35里肯定有那幾個(gè)人的成本 對(duì)他們來(lái)說(shuō)的差額計(jì)稅 那他們申報(bào)增值稅的時(shí)候 35萬(wàn)是專(zhuān)票 但是差額計(jì)稅不就是需要35減掉人力成本 是他們的服務(wù)費(fèi)?
哦,你是差額交稅的話(huà),你在扣除項(xiàng)目里面填寫(xiě)就是了。