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老師,我們這個月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,怎么平應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個科目?

2023-10-12 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-12 10:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:12

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進(jìn)項??

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:16

不是,這是結(jié)平應(yīng)交增值稅下三級明細(xì)

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:18

我輸完這筆分錄,就是差那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在借方,不懂怎么做

我輸完這筆分錄,就是差那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在借方,不懂怎么做
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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:21

借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:28

做了這筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目平了,可是未交增值稅不對,我未交增值稅是475.51元

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:30

老師你看下

老師你看下
老師你看下
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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:38

做調(diào)整分錄調(diào)平。通過營業(yè)外收支調(diào)整

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:43

借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:45

是的,直接調(diào)整平即可

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快賬用戶8829 追問 2023-10-12 11:46

平了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:47

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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2023-10-12
你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-05-17
可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-09-12
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-08-01
你好,進(jìn)項、銷項這些不動,就是按照計算出來的需要交納的稅,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。之所以你說的這種是不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,因為你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的情況,所以直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)即可。
2020-11-07
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