借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,子木老師的課,說應(yīng)交稅費(fèi)月末不用結(jié)轉(zhuǎn)?還不可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個科目,那月末進(jìn)項稅額、銷項稅額、都怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/p>
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個科目月末需要調(diào)平嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30,這個三級科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目嗎?
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
老師,我們這個月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,怎么平應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個科目?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出要轉(zhuǎn)到進(jìn)項??
不是,這是結(jié)平應(yīng)交增值稅下三級明細(xì)
我輸完這筆分錄,就是差那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在借方,不懂怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
做了這筆分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目平了,可是未交增值稅不對,我未交增值稅是475.51元
老師你看下
做調(diào)整分錄調(diào)平。通過營業(yè)外收支調(diào)整
借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
是的,直接調(diào)整平即可
平了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!