2022年增值稅免稅, 分段計稅:利潤總額不超過100萬部分,按2.5%;超過100萬~不超過300萬的部分按5%。 應(yīng)交所得稅=(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%) 減免所得稅額=利潤總額*25%-(1000000*2.5%%2B超過100萬的部分*5%)
老師你好,今年小微企業(yè),小規(guī)模納稅人的印花稅有什么優(yōu)惠政策么
老師,2022年小規(guī)模納稅人的增值稅率還是按1%嗎?今年有什么優(yōu)惠政策?
老師您好!小規(guī)模小微企業(yè)納稅人所得稅優(yōu)惠政策是什么?
小規(guī)模納稅人2022年增值稅優(yōu)惠政策
有一條小微企業(yè)2022年全年工會經(jīng)費(fèi)返還優(yōu)惠政策,這個小微企業(yè)指小規(guī)模納稅人還是小規(guī)模、一般納稅人都可以?
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
我們現(xiàn)在自查出來應(yīng)該少記收入110萬,那不用交增值稅嗎?這個是改年報表還是其他報表合適?
減少收入,在23年做調(diào)整分錄,修改年度報表,還需要重新匯算清繳
不太明白,怎么減少收入,目前是2022年少申報收入110萬,改改什么表合適
那么就要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報22年的增值稅,不管是否交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所的稅
補(bǔ)申報哪個表呢?
修改年度財務(wù)報表,按更正后的報表匯算2022年的
好的,明白了,那應(yīng)該是不交增值稅的,以前年度是虧損的,那也不用交企業(yè)所得稅吧?
按最終匯算結(jié)果計算所得稅