不用管的,下次少開0.7就是了
老師,一般納稅人上月開了普票,這個退把普票退回來,紅沖了,重新開了專票,,這個月分錄我應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們普通發(fā)票上個月開錯了,這個月沖紅要叫對方拿記賬聯(lián)回來嗎?不過對方財務(wù)入賬了,要叫對方拿回來嗎
老師,如果對方已經(jīng)抵扣了發(fā)票,退回來了,我這邊只需要紅沖掉就行吧,不用再開個正確的了吧,如果對方?jīng)]抵扣跨月退回,我需要紅沖,再開個正確的是么
我上個月的申報表未開票調(diào)整為負數(shù),這個月把票開出來了然后我現(xiàn)在需要做帳,需要紅字沖一下平時的收入,稅費及驗收需要做一個紅字沖憑證這個分錄該怎么做呢?
老師您好!上個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進項票上個月開錯了,對方?jīng)_紅重開,金額比上個月少)
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
已經(jīng)結(jié)算完了,領(lǐng)導(dǎo)說要把賬戶調(diào)平
領(lǐng)導(dǎo)說要調(diào)以前年度損益,我不知道這個分錄怎么做
把那個應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入財務(wù)費用-折讓
領(lǐng)導(dǎo)說是多開的票,不是少付錢了,就要調(diào)以前年度損益調(diào)整
是上個月,不是上年哈。怎么要調(diào)以前年度損益調(diào)整?
匯算清繳前開的
就0.7元,金額少不用那么復(fù)雜,直接調(diào)整本年的成本費用
如果一定要調(diào)以前年度損益,分錄怎么做?
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤