您好,是開加工后的商品名稱
你好老師,我們銷售出去的是塑料款,進(jìn)項發(fā)票可以開點原材料進(jìn)來抵扣嗎,因為我們這個是買原材料進(jìn)來給加工企業(yè)幫忙加工的。
老師,咨詢一下:A公司自購原材料以后,送到B公司進(jìn)行加工,B公司提供加工服務(wù)并向A開具加工費的發(fā)票?,F(xiàn)由A公司采購原材料,然后出售給B公司(A向B開具出售材料的發(fā)票),B公司收到材料加工后,向A開具材料和加工費的發(fā)票(實際就是材料金額不變),結(jié)算價款就是A向B支付的加工費(例如A銷售100元材料給B,并向B開具100元的材料發(fā)票,B收到材料后加工,加工費10元,B像A開具110元的發(fā)票。A實際像B支付10元加工費)。老師這種做法在稅務(wù)上能說通嗎。
老師,請問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料是屬于視同銷售么
老師,我想問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料屬于視同銷售么?因為我們材料單價是屬于比較高的
老師,我想問下受托加工的話,我們自己出部分材料,客戶出部分材料,我們收客戶加工費和材料費,這樣開票是分開開票嗎,材料屬于視同銷售么?因為我們材料單價是屬于比較高的
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應(yīng)交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?麻煩一步一步的詳細(xì)會計分錄指導(dǎo),還是有點不是明白,
老師上午好!請問下我們一般戶轉(zhuǎn)到基本戶,或者又基本戶轉(zhuǎn)一般戶之間的一個轉(zhuǎn)賬需要備注或者不備注是否合理呢
公司處理固定資產(chǎn)的怎么入收入
為什么報表上利潤表是虧損的,但是資產(chǎn)負(fù)債表是有未分配利潤的?
研發(fā)費用加計扣除是在研發(fā)費用基礎(chǔ)上再100%扣除嗎
老師,我們是人力資源公司,開差額稅票,租的辦公場地,開專票,可以抵扣進(jìn)項么
老師,方便加你微信好咨詢專業(yè)問題嗎?麻煩微信號分享一下
千分3違約金算高利貸嗎
在電商賣的產(chǎn)品開的發(fā)票需要怎么記呢,開了發(fā)票我記的借應(yīng)收賬款貸主營收入銷項,應(yīng)收賬款這個怎么平呢
檢測費賬單和合同有數(shù)量,例如51個,但發(fā)票開成了次
沒理解您的意思
采購原材料,加工后再銷售出去,按加工后的商品名稱開票
對的 我就想知道稅收編碼是屬于勞務(wù)嗎
不是,是屬于銷售商品