同學(xué),你好 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
銷項(xiàng)稅額期初余額在貸方什么意思
年初未分配利潤(rùn)的貸方余額是什么意思
你好老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方有余額是什么意思啊
老師 科目余額表銷項(xiàng)稅額貸方有余額 是什么意思呢
老師,科目余額表,個(gè)稅貸方有余額表示什么意思啊
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購(gòu)買(mǎi)下來(lái)的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I(mǎi)下來(lái)的公司的公戶還沒(méi)辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
銷項(xiàng)稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)?
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)
額銷項(xiàng)稅額咋結(jié)轉(zhuǎn)
那現(xiàn)在賬務(wù)要咋處理呢
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
上年度的銷項(xiàng)稅沒(méi)轉(zhuǎn)呢,求一個(gè)完整分錄,摘要怎么寫(xiě)呢
這個(gè)就是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。
意思上年度的不用調(diào)整是嗎,這是更正分錄,轉(zhuǎn)的暈了
同學(xué),你好 就做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
只是銷項(xiàng)稅額沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),第一步和進(jìn)項(xiàng)稅額有啥關(guān)系呢?銷項(xiàng)稅額貸方余額19295.42,因?yàn)閷?duì)這期的銷項(xiàng)稅發(fā)現(xiàn)多了這筆,那現(xiàn)在怎么補(bǔ)救呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 做這個(gè)分錄
就做這一筆就調(diào)整到位了嗎老師,不涉及以前年度調(diào)整吧?
同學(xué),你好 不涉及以前年度調(diào)整
那這樣未交是不是就多出來(lái)不對(duì)了?銷項(xiàng)是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?其他老師咋說(shuō)不用結(jié)轉(zhuǎn)呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅年末沒(méi)余額才對(duì)么
這樣寫(xiě)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅就不對(duì)了
同學(xué),你好 你增值稅有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎??你的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)嗎?? 你把明細(xì)發(fā)給我看一下
老師,應(yīng)該是其他分錄全做了就是這個(gè)銷項(xiàng)有貸方余額了,我拍給您看看
這是上年度12月的
轉(zhuǎn)出未交哪個(gè)也是對(duì)的
同學(xué),你好 你進(jìn)項(xiàng)也有余額呀
最后2個(gè)月沒(méi)開(kāi)票我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),不知道為啥會(huì)有銷項(xiàng)余額
是的莫非這兩個(gè)科目不能有余額嗎,有點(diǎn)暈菜了,老師老師完整的分錄快告訴我賬咋調(diào)啊
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都填進(jìn)去