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老師你好請問我本月銷項比進項少,還有一部分是銷項是開3個點勞務(wù)的票出去了,這個月沒有增值稅,這個要單獨交附加稅嗎

2023-10-09 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-09 13:37

您好,附加稅根據(jù)您實際繳納的增值稅為基礎(chǔ)來計算。

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您好,附加稅根據(jù)您實際繳納的增值稅為基礎(chǔ)來計算。
2023-10-09
你好,銷項稅額-進項稅額-上期留底)/不含稅的銷售額=增值稅稅負, 然后求這個月認證的進項就行
2023-08-09
認證了就放入進項稅額,當期進項稅額大于銷項稅額不交增值稅和附加稅
2020-12-05
您好,對的,這個是需要全部交了的
2023-07-26
是的的 那個是銷項負數(shù)1200 那么交稅=2000-1200=800
2023-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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