對的,是的,是這么做的。
老師,服務(wù)類行業(yè)的疫情期間的免增值稅政策是不是延期到12月份底呢?就是現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度超30萬也不用交增值稅對嗎?這個(gè)政策到12月份底對不?
老師好!我服裝幾個(gè)個(gè)體戶,而且都是定額9萬或12萬,這一個(gè)季度9萬和12萬是不是太少了,超過都要交增值稅和個(gè)稅嗎?交個(gè)稅能理解,如果超過就要交增值稅有點(diǎn)不理解
您好,老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)2023年是減免了。1.增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元按季納稅6萬元的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。2.未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的繳納義務(wù)人,免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 我們收入季度20萬廣告服務(wù)費(fèi)。怎么繳納增值稅,和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)呀?
我們醫(yī)療服務(wù) 在申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅的時(shí)候 醫(yī)療服務(wù)免稅 超過30萬了 還有一些商品銷售額 10萬多 我這個(gè)10萬多的商品交稅嗎? 醫(yī)療服務(wù)的銷售額計(jì)入30萬限額內(nèi)么?
小規(guī)模即有免稅又有應(yīng)稅服務(wù),增值稅享受季度不超30萬免交增值稅的政策,不超30萬是免稅+應(yīng)稅收入不超,還是只要應(yīng)稅服務(wù)收入這部分不超就行
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
20萬是不是要換算成不含稅申報(bào)繳納增值稅
對的,是的,是這么做的。