借庫存商品 貸銀行存款 借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機關送禮5000元,因當時沒有發(fā)票,所以領導 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領導找人在稅務局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計準則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因為有5000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項負數(shù),這種情況我應該怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),用的是2013小規(guī)模會計準則,2020年12月,我給客戶開了增值稅普通發(fā)票80000元,2021年6月客戶退回來,要求重新開具75000的發(fā)票,因為有5000不能合作,我7月份收到發(fā)票,開具了銷項負數(shù),這種情況我應該怎么做分錄呢,6月份開的發(fā)票已經(jīng)按照收入正常報稅
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號找稅務局代開一張八萬的技術服務專票,并于6.1號預繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶郵寄過去了,業(yè)務是5.24號發(fā)生的,并于5.24號客戶給我公司打款八萬。 3.7月初已經(jīng)季度申報。但做會計分錄時我用了應交稅費-預交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯了嗎? 4.請問整個關于增值稅的正確的會計分錄怎么做?
個人跟公司交易,我們可以不開票,但是得做無票收入按13%的交稅對嗎?我們是一般納稅人
想學習一些實務課程,主要能解決日常疑難雜癥的,做賬,稅務等,有推薦的課程嗎
老師,工資6000減1400,實發(fā)4600元,假設1400是社保單位和個人部分,現(xiàn)金發(fā)放工資的,那企業(yè)實際負擔的費用是多少呢
停車位費用計入什么費用老師
老師,建筑業(yè)行業(yè)的建設公司,一般納稅人,具備租賃建筑機械設備的營業(yè)范圍,我想問一下,如果開票開具租賃發(fā)票,在建筑服務大項下面開,是開的9點還是13點點稅率?
老師你好!請問一下,如果公司開了三萬六的稅票,到下個月可以抵扣嗎?
老師。。個稅的申報和合理避稅哪里能學。。后期的直播課表里我看沒有相關內容?。炕蛘呤悄膫€錄播課能學習
老師。你知道企業(yè)公章備案查詢系統(tǒng)怎么查嗎?廈門市的企業(yè)
收到一筆費用合同,,對方蓋的業(yè)務專用章,我們沒有只有公章,是可以對公付的對吧
老師,首次不申報個稅是不是 不罰款啊,反正他的工資是0,就是公司有收入,公司就他一個人