同學,你好 按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,對于生產(chǎn)型出口企業(yè)以進料加工貿(mào)易方式出口的貨物實行“免抵退稅”政策,而以來料加工貿(mào)易方式出口的貨物實行“免稅”政策。
老師,這里的60萬進項包括了來料加工的進項了,來料加工也要收進項的?加工出口也不退進項嗎,也不能抵?還要計入成本?du關(guān)于來料加工的進項怎么理解?
老師:來料加工和進料加工在出口退稅上怎么區(qū)別?感覺迷迷糊糊的?
小微企業(yè)加工出口商品、加工時有來料加工和進料加工、混在一起了,對我出口退稅有沒啥影響?
老師 我們是商貿(mào)企業(yè)出口的貨物是面料,我們購買了原料讓企業(yè)代加工,拿進來的進項是滌綸絲和加工費發(fā)票,這樣不對應(yīng)是不是無法申請退稅
老師同學們;咨詢個問題來:我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現(xiàn)來料手冊過期,想走進料加工出口,當前我們的進料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對應(yīng)國內(nèi)加工進項稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務(wù)報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導出進銷項開票的明細嗎?Excel表格類型的