可以列入辦公費,低值易耗品更合適些
請問老師,1.公司剛成立, 500元以下的零星支出,可以直接拿收據(jù)抵扣嗎?2.如買辦公桌,椅子,電腦這些,拿收據(jù)計入到什么科目?3.能夠抵扣的費用包括哪些?如:a4 打印紙,茶幾,沙發(fā),營業(yè)執(zhí)照辦理費用等等都能抵扣嗎?計入到哪個科目下4.這個月底可不可以一次入賬直接抵扣?如果這個月不入賬抵扣下個會計年度還能不能抵扣了?
四通公司辦公室購買了辦公用的文件夾20個,原子筆15支,裁紙刀5把,透明膠條10個。共支付現(xiàn)金250元。會計人員將這筆經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后的單據(jù),作為本月份的費用開支,一次性出賬。請問會計人員的處理是否正確,為什么?
你好老師,我們公司生產(chǎn)區(qū)的辦公室需要裝修改造,然后公司通過招標,確認了一家建筑服務(wù)公司,并簽訂了項目名稱為:公司生產(chǎn)區(qū)辦公室裝修改造工程項目的合同,合同價為32000元,合同約定竣工驗收后付款至合同價的75%,即24000元,等待外部審計機構(gòu)造價審計完成后,再支付至審定價的百分之百,現(xiàn)在工程項目已經(jīng)竣工驗收,我們要付款75%,那么請問,這筆費用即24000元,我要列支在建工程呢,還是直接列支維修費(審計完成后該工程也會結(jié)轉(zhuǎn)至維修費)?
建華工廠為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%;購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)可按9%的稅率確認進項稅額。2019年9月初“生產(chǎn)成本—1Q產(chǎn)品”科目期初余額為30200元,其中直較與料15000元.直接人工7200元.制造費用8000元。9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票),其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。2.1日,生產(chǎn)1Q產(chǎn)品領(lǐng)用501#材料800千克,單價50元;生產(chǎn)LV產(chǎn)品領(lǐng)用502#300千克,單價20元;管理部門領(lǐng)用502#材料50千克。3.4日.辦公室趙明預(yù)借招待客人水果費600元,用現(xiàn)金支付。4.5日.從銀行提取現(xiàn)金10000元。5.5日,銀行代發(fā)職工工資50000元。6.6日,生產(chǎn)1Q產(chǎn)品領(lǐng)用501#材料200千克,單價50元.503#材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用503#材料100千克。7.10日,用銀行存款支付下一年度財產(chǎn)保險費6000元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票8.15日,辦公室趙明報銷招待客人水果費630元,差額補付現(xiàn)金。要求:算出每項金額,編制會計分錄
15.12月18日,銷售部經(jīng)理顧昌明報銷差旅費2200.00元,余款出納以現(xiàn)金支付。16.12月19日,辦公室汪大為報銷下列費用:打印紙20盒,單價30元/盒,計600.00元;訂書機20只,單價6元/只,計120.00元;鋼筆10支,單價25元/支,計250.00元;合計970.00元。出納以現(xiàn)金付訖。17.12月21日,接到銀行的付款通知,向合肥電力公司支付生產(chǎn)經(jīng)營電費33900.00元。(其中管理部門6000元,銷售部門2000元,甲產(chǎn)品11383.33元,乙產(chǎn)品8616.67元,車間照明2000元)18.12月22日,接銀行付款通知,支付中國銀行手續(xù)費210.00元。19.12月25日,銷售部報銷下列費用:宣傳冊印刷費2373元,出納以現(xiàn)金付訖。20.12月26日,辦公室報銷汽油費700元,過路過橋費600元,合計1300元,出納以現(xiàn)金付訖。21.12月28日,接銀行收款通知,收到蕪湖金鑫商貿(mào)有限責任公司向細陽有限責任公司分配的股利10000元。22.12月29日,開出轉(zhuǎn)賬支票,向安徽希望工程辦公室捐贈6000元。
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機構(gòu)。根據(jù)每個月的銷課數(shù)對應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個月抽一點,湊一個加起來不超過30W的數(shù),這會種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請教一個問題,增值稅是不是當月,只要出現(xiàn)銷項大于進項,就必須要交增值稅,如果是部分時間點,是銷項大于留抵,但是整個年度看,銷項小于進項或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計提壞賬準備。請問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?