你好,就是按照你合同簽訂那個(gè)總金額來(lái)申報(bào)的
咨詢一下財(cái)產(chǎn)租賃印花稅,公司租樓,租期8年,3年為固定租金,然后第四年在上年增加百分之5,每年的租金金額都列出來(lái)了,總金額1億。租金按照季度付。 印花稅是按照合同總金額1億一次性繳納,還是可以按照年,或者季度實(shí)際繳納。
請(qǐng)教一下:就是收房租的的印花稅,租賃合同是簽訂的2年,但是租金是付一年的,這樣預(yù)收房租的印花稅是按實(shí)際收到的納還是按2年的合同金額交納? 就是預(yù)收房租的印花稅
請(qǐng)問(wèn)老師,房租十萬(wàn)含增值稅,租賃合同印花稅是按不含增值稅的房租金額交吧? 房租一年減免了三個(gè)月的房租,那就只按9個(gè)月的房租來(lái)交印花稅吧?
1.印花稅,是按合同簽訂的金額繳納,還是按不含稅收入繳納? 2.要如何簽訂合同,才能少交印花稅。 3.銷(xiāo)售印花稅,2023年最新繳納政策
老師,這樣的約定,印花稅合同應(yīng)該按8年租金交還是先按第一時(shí)段的3年先交?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問(wèn),我算出來(lái)始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒(méi)到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來(lái)勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開(kāi)的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
老師這道題合并報(bào)表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問(wèn)一下合報(bào)的調(diào)整分錄