可以的 可以使用的

我是洗煤廠是一般納稅人企業(yè)來到年末了,我和對方賣煤的公司簽訂了合同煤已經(jīng)到了,我的款已打完了,但是對方說今年不能給我開發(fā)票了,得等過完年,也就是說下個(gè)月開,那么我這個(gè)月沒有成本發(fā)票,我該怎樣做帳呢,也就是說他的發(fā)票沒到,我可以做成本嗎?只根據(jù)合同可以做賬嗎?怎樣做呢?謝謝指點(diǎn)。
老師,問下就是去年我們是小規(guī)模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現(xiàn)在想用去年沒有用的票認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅,可以嗎?然后1月份做進(jìn)成本里去
老師,超5年的費(fèi)用發(fā)票可以報(bào)銷嗎?大概10年前有一筆勞務(wù)費(fèi)付給對方,當(dāng)時(shí)熟人的原因就沒有等他發(fā)票到了再付款,而是先付款給他,事做完了他一直沒開發(fā)票來,現(xiàn)在很多年了想起來還有這筆發(fā)票沒開來,這樣如果今年開來能扎賬里嗎?
你好老師,18年銀行手續(xù)費(fèi)及年費(fèi)當(dāng)年入帳沒有發(fā)票,銀行費(fèi)用發(fā)票是在2022年才開回來,已經(jīng)過了18年的企業(yè)所得稅匯算清繳日期。企業(yè)是一般納人開的是普票,這發(fā)票怎么處理。是直接貼到18年的費(fèi)用后面,還是做到2022年的帳里
老師,今年年報(bào)所得稅時(shí),有暫估的費(fèi)用發(fā)票沒回來,,當(dāng)時(shí)沒有調(diào)增,,但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來,,請教下,,您認(rèn)為我們該重新到稅局改所得稅申報(bào)表呢,還是在外面找點(diǎn)相關(guān)的發(fā)票做進(jìn)來呢??金額有20萬,謝謝
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對么?租金基數(shù)是6萬元對么
請問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請退稅在36個(gè)月前申請就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理
請問老師,單位出錢給員工上的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并工資繳納個(gè)稅,另外當(dāng)員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用時(shí),支付給與員工的醫(yī)療費(fèi)用也要申報(bào)個(gè)稅。請問是哪個(gè)政策文件規(guī)定的呢。
老師 我公司在2023年賬務(wù)處理做了固定資產(chǎn)200多萬一次性攤銷 在年度申報(bào)時(shí)沒有在報(bào)表提現(xiàn)出來 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
請問老師,甲單位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司開在一張發(fā)票上了。第一個(gè)問題,這筆工程款專票,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?如果要轉(zhuǎn),怎么轉(zhuǎn),發(fā)票都在一張。
請問老師,我公司制作剎車片的,每月都要核算在產(chǎn)品物料金額,8月份在產(chǎn)品金額:混料存259556.25+在產(chǎn)品166867.3+在線料84932.78+鋼背162153.22+紙盒20006.7+附件14271.29+車間庫存修理包25000=732787.54元,計(jì)算8月份在產(chǎn)品金額目的是什么?


如果入在來年的賬里,不能直接進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整,那么還能低減來年當(dāng)期的所得稅費(fèi)用嗎?也就是說影響不了來年的本年利潤,也就是說影響不了來年的應(yīng)納稅所得額呀,是這樣嗎?請用分錄解答一下,十分感謝
你好,你這個(gè)費(fèi)用是在今年的還是明年的?看一下業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
費(fèi)用發(fā)票的開票日期是今年的,但是今年我的費(fèi)用發(fā)票有很多,而且今年我想交,一部分所得稅,所以有些費(fèi)用發(fā)票啊,今年沒做在賬面里,來年做,是這種情況。請用分錄給解答一下,感謝
不看開票日期,看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間,業(yè)務(wù)是不是在今年,如果是的話,在明年做以前年度損益調(diào)整或是利潤分配未分配利潤,然后在后年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
在后年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減,我不太明白是在納稅報(bào)表上哪個(gè)頁面上調(diào)減,還是在帳面上調(diào)減,怎樣做???給您添麻煩了。
需要看具體的什么業(yè)務(wù),如果是辦公費(fèi)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。