原來(lái)這個(gè)實(shí)收資本有沒(méi)有交上來(lái)?如果沒(méi)有交出來(lái)就不用交,如果有交上來(lái)就要交。
銀行承兌匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給我們c c收到匯票沖的是b還是a的應(yīng)收賬款
老師,交印花稅有一項(xiàng)是借款合同,我想問(wèn)問(wèn)是雙方都需要交嗎?我公司是出借人的交還是借款人的交印花稅呢
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企業(yè)轉(zhuǎn)讓辦公樓的增值稅及其附加稅率
老師:開(kāi)了發(fā)票怎么發(fā)XML格式給對(duì)方
老師,退以前年度房產(chǎn)稅如何做分錄
老師,你好,公司長(zhǎng)期股權(quán)投資49萬(wàn),那個(gè)公司一直虧損,今年以3283元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓了投資股份,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是醫(yī)療檢測(cè)服務(wù),免稅,現(xiàn)在公司附帶賣(mài)一些二類(lèi)產(chǎn)品,試劑盒或者檢測(cè)儀器之類(lèi)的,請(qǐng)問(wèn)老師,銷(xiāo)售試劑盒的開(kāi)票的項(xiàng)目編碼是多少呀?以及稅點(diǎn)按照多少開(kāi)?賬務(wù)處理是記入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?有時(shí)候單筆銷(xiāo)售額可能大于檢測(cè)項(xiàng)目所有收入金額?
老師 假如有個(gè)季度繳納所得稅 我可不可可以先不繳納 害怕后面匯算時(shí) 如果不繳納的話退稅麻煩
出口外貿(mào)企業(yè),24年CNF模式報(bào)關(guān),實(shí)際貨值+運(yùn)費(fèi)200=總的600,報(bào)關(guān)貨值400元(含運(yùn)費(fèi)),25.7修改了銷(xiāo)項(xiàng)票,這部分做稅款退回稅局,然后做免稅處理,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫(xiě)在增值稅附表二哪一行
有交,那計(jì)稅依據(jù)是哪一個(gè)金額
你好,收到的實(shí)收資本的金額乘以5/10000。
是無(wú)償轉(zhuǎn)讓的,怎么會(huì)是收到的實(shí)收資本金額
原來(lái)的股東不是把實(shí)收資本交上來(lái)了嗎?這個(gè)前面我確認(rèn)過(guò)了,這個(gè)問(wèn)題你說(shuō)是。
我問(wèn)的是實(shí)收資本有沒(méi)有交上來(lái)沒(méi)有問(wèn)你轉(zhuǎn)讓多少金額。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅,不是應(yīng)該按轉(zhuǎn)讓的金額確定嗎?
?不是的 是按實(shí)收資本的金額? 實(shí)收資本要是認(rèn)交的不交印花稅??
我說(shuō)的是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅,不是資金賬簿印花稅
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的印花稅,按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議上面的金額,不包括認(rèn)繳的部分。
我想說(shuō)的是,現(xiàn)在因?yàn)槭欠蚱揸P(guān)系,所以轉(zhuǎn)讓協(xié)議金額是0,但是按凈資產(chǎn)份額計(jì)算的話,肯定不是0,有些人說(shuō)是按凈資產(chǎn)份額作為計(jì)算的依據(jù)
按照規(guī)定是按照轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)上的金額。如果稅務(wù)局不認(rèn)可這個(gè)金額,就按照稅務(wù)局給核定的。
按照凈資產(chǎn)的金額,這種情況是稅務(wù)局的核定才按照這個(gè)。