同學(xué),你好 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款 這筆分錄是什么意思?
你好!我公司付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票時(shí)借工程施工,貸預(yù)付賬款,8月份收到發(fā)票時(shí)把本來應(yīng)該計(jì)入借工程施工A項(xiàng)目的計(jì)入了B,還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本,請問該怎么調(diào)整會計(jì)分錄?
老師,我們是分包建筑公司,施工單位直接把錢支付給我公司下的勞務(wù)班組的民工,發(fā)票是勞務(wù)班組承包勞務(wù)的人開的,勞務(wù)班組開票給我公司計(jì)入 借:工程施工-合同成本-分包工程 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包款?,F(xiàn)在施工單位直接把錢支付給勞動局發(fā)放至民工,我怎么記賬?
老師,你好!請教個問題?我們施工單位開設(shè)民工專戶專門發(fā)放民工工資。我給民工發(fā)工資未取得勞務(wù)發(fā)票,會計(jì)讓我做憑證借:工程施工 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款 那如果拿到勞務(wù)發(fā)票后,憑證該怎么做呢?
老師,請問,我公司承接一項(xiàng)工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時(shí),我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬,貸:應(yīng)收賬款120萬,這個20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進(jìn)來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬,貸:其他應(yīng)付款20萬
老師,我們讓施工單位給建設(shè)辦公樓,讓我們支付了農(nóng)民工預(yù)儲金,請問這給我們發(fā)票嗎?什么時(shí)候給呢?我們應(yīng)該借:在建工程還是預(yù)付款,貸:銀行存款呀?
樸 老師您好 公司賬上其他應(yīng)收款建賬期初余額300萬借方余額 注冊資金300萬 應(yīng)該是錢讓老板拿了 這個要怎么處理 拿錢的應(yīng)該是以前的老板 后面做股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的老板 這要怎么處理?
老師,我購買草皮,用于公司工廠場地建設(shè) 我是一般納稅人,對方開自產(chǎn)自銷給我,我可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅30萬是不含稅收入還是含稅收入?
已經(jīng)過所屬期,勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)能撤銷嗎
你好,7月份的工資,8月份發(fā),8月份的社保也是在7月份的工資里面扣嗎,還是在8月份的工資扣
兩個公司間(集團(tuán)內(nèi)部)的車輛過戶需要什么手續(xù)?
我們是商貿(mào)公司,然后銷售了酒出去,有部分用來贈送出去了,,我們是不是做銷售費(fèi)用,分錄怎么做呢
7月個稅交了37.83,現(xiàn)在要更正申報(bào),更正之后是36.7,那我這個月就得交36.7嗎?還是可以扣掉37.83
你好,老師,店面房租是個體戶私戶交款,對方開的是老板個人的名字可以用來入賬嗎
老師公司原來沒有人員,社保今天增加的人,還沒審核通過了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
我也不懂,我們會計(jì)讓我這樣寫
你帶上數(shù)據(jù)和二級科目,寫一下分錄給我看一下
比如這個月民工工資發(fā)了100萬,勞務(wù)發(fā)票未開,分錄:借:工程施工100-勞務(wù)工資 貸:銀行存款100-民工專戶 其他應(yīng)收款100-勞務(wù)工資 貸:應(yīng)付賬款100-勞務(wù)工資
既然是這樣的話,那你收到票后,賬務(wù)處理如下 借工程施工 -100 借工程施工 100 借其他應(yīng)收款 -100 貸應(yīng)付賬款 -100 借其他應(yīng)收款 100 貸應(yīng)付賬款 100
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈