借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去做相反的。
我們租基站給移動(dòng),基站產(chǎn)生的電費(fèi)我們付給業(yè)主,我們?cè)匍_(kāi)票給移動(dòng)收取電費(fèi),6月我們開(kāi)票給移動(dòng)收取電費(fèi),我的賬務(wù)處理為借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,現(xiàn)金(支付給業(yè)主電費(fèi)) 現(xiàn)在7月份把六月份開(kāi)的票沖紅了,請(qǐng)問(wèn)成本結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么處理
汽車銷售公司,收到對(duì)方一張電費(fèi)發(fā)票和空白電費(fèi)分割單,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)電費(fèi)分割單,賬目怎么做,對(duì)方開(kāi)的票抬頭是對(duì)方公司進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣嗎
我們廠借電給電信用,比如這個(gè)月電費(fèi)共1萬(wàn),其中1千是電信的,怎么做分錄? 一、收到1萬(wàn)電費(fèi)發(fā)票 二、收到電信轉(zhuǎn)來(lái)電費(fèi)一千元 三、我們開(kāi)給電信的使用電費(fèi)發(fā)票,怎么做分錄? 四、我們開(kāi)給電信使用電費(fèi)發(fā)票名稱應(yīng)該怎么開(kāi)??
電費(fèi)分割單是自己做的嗎?比如收到電費(fèi)發(fā)票25000元,一部分屬于其他用戶5000,我收了人家5000,人家要發(fā)票,但是發(fā)票我要做賬,我自制分割單和發(fā)票復(fù)印件給對(duì)方入賬嗎?這樣合理嗎
老師,我們有2個(gè)單位,A付款電信費(fèi)用680,對(duì)方發(fā)票開(kāi)給了B,這樣怎么處理?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?