可以正常抵扣的。哦哦
老師 我想問(wèn)下 我們公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目也有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么我們公司取得費(fèi)用專用發(fā)票 比如說(shuō):員工的保險(xiǎn)費(fèi) 辦公室空調(diào)清洗 這些進(jìn)項(xiàng)可以用來(lái)抵扣一般計(jì)稅的增值稅嗎
我現(xiàn)在接的這個(gè)一般納稅人的賬會(huì)計(jì)走的時(shí)候都沒(méi)交接,我之前也沒(méi)有做過(guò)一般納稅人。其中高鐵票,飛機(jī)票報(bào)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是我們自己算吧。打車票和過(guò)路費(fèi)發(fā)票這些也可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣嗎?住宿費(fèi)專票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
公司這邊是個(gè)寫字樓辦公,收我們停車費(fèi)開的專票我們可以拿來(lái)做賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還有公司用的水電費(fèi)開的專票能用來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,公司是一般納各人購(gòu)買一層樓作為辦公室用,銷售方可以開專票給我們,這樣進(jìn)項(xiàng)稅我們可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,勞務(wù)公司,目前進(jìn)行的項(xiàng)目是都是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,問(wèn)下,現(xiàn)在每個(gè)月的物管費(fèi),辦公室租賃費(fèi)都是開的專票回來(lái),目前也抵扣不了,所以可以用于以后年度的一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣嗎?
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆](méi)有開具發(fā)票, 我想問(wèn)的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
如果不認(rèn)證,我一把進(jìn)管理費(fèi)用可以嗎
不認(rèn)證??梢赃M(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作。