您好, 你填在第10行就可以了
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機構(gòu),免增值稅,請問申報增值稅的時候金額報0還是把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報?
財稅36號文規(guī)定的醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅是一般納稅人性質(zhì)的私立醫(yī)院也享受么
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬,怎么填申報表表,具體填哪一欄?。?/p>
你好,我們是醫(yī)院主營醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請問老師?
醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,報稅的時候是零申報,還是把實際增值稅金額填寫到免稅里?
個體沒有進項票,用的速達,必須的先采購收貨,把銷售票的商品錄入采購單,做采購收貨單只調(diào)單價,調(diào)成銷售票單價低幾塊錢,就行吧,數(shù)量這快就按銷售得票子,銷售什么數(shù)量,就進多少數(shù)量是嗎,白條子
個體,銷售收入不到三十萬,速達軟件,免稅分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)需要自己手動寫嗎,借應(yīng)交銷項稅,貸營業(yè)外收入
請問老師,我們有兩個公司,一個法人是老板,一個法人是老板娘,現(xiàn)在有一批貨物進價700,老板娘賣給老板720,這樣子超做可以嗎?
老師好,我想咨詢一個問題,單位給對方開的收據(jù),收到履約保證金,用的是,1-單位往來自制憑證,對吧,一式三份?2-第一聯(lián)收據(jù)給對方?3-左下角蓋財務(wù)章嗎?4-右邊數(shù)量是1,金額用填嗎?填小寫金額嗎?可是下面有填寫大寫和小寫的地方啊,那數(shù)量后面的金額可以不填嗎
請問這個負(fù)債能點進去明細(xì)后邊清償填上嗎
老師,我公司現(xiàn)在帳還有一些不平,可以做股轉(zhuǎn)嗎
老師你好,那個會計說根據(jù)進項開票,看進項回來多少,把能開的票都開了,我不懂啥意思
北京工商系統(tǒng)已經(jīng)申報完了 電話還能改嗎
行政單位,用去年結(jié)轉(zhuǎn)的錢支付電費,財務(wù)會計怎么做分錄?是不是還是借:業(yè)余活動費用 貸:財政撥款收入
老師,匯票貼現(xiàn)怎么算,現(xiàn)在日利率是1.55,匯票10萬
小規(guī)模納稅人,醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那么有免稅20萬和不免稅的20萬,小規(guī)模申報的時候還適用小規(guī)模30萬免稅項目嗎
不免稅就要交稅了
就是這里有免稅的不算進30萬里面,是免稅的是嗎?不需要繳稅
是的, 就是你說的這樣的
那填寫的時候,第10欄就超過30萬了,成了40萬,這樣不要緊嗎?可以填在其他免稅項目(12欄)嗎?
免稅的20填在第10,不免的填在第三行
可是除去適用醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)增值稅免稅的20萬,剩余的20萬適用小規(guī)模納稅人季度30萬也是免稅的,那這樣不就是第10欄有40萬了
你們?yōu)槭裁疵舛愂?0?不太明白