你好,一般納稅人的增值稅是怎么做的?
老師。建筑勞務公司,增值稅預繳的時候做了 借應交稅費-增值稅-預繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應該再做一步,借:應交增值稅-銷項 貸應交稅費-未交增值稅。 應交稅費-預繳增值稅 是否要做這一步呢
老師好,銷售收入時未確認增值稅(銷項),沒有進項票,下個月直接扣繳了增值稅費用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 2.補提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應交稅費-未交增值稅 3.扣繳:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
延遲一點做賬,比如打了1月銀行回單知道繳納增值稅1萬,在1月月末做 借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應交稅費—未交增值稅10000 銀行回單這個做: 借:應交稅費—未交增值稅10000 貸:銀行存款10000 這樣沖平 那已交稅金這個科目呢不是沒用嗎
老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務局是按現(xiàn)在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 繳納時:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
老師好,請問未交增值稅的余額在貸方怎么處理?單位不欠稅務局一分錢,平時繳稅款的時候做的借:應交稅費—已交稅金,貸:銀行存款
車間員工中暑報銷檢查費藥費計入職工福利費嗎?
您好,老師,B和D選項老師能詳細的解釋解釋嗎?
老師,公司員工的物業(yè)費可以報銷入賬嗎
你好,請問公司招一個殘疾人稅后工資6500元,享受增值稅的即增即退是怎樣,直接按工資的4倍退嗎
怎么登錄企業(yè)的網(wǎng)銀?手機的,法人可以自由登陸嗎,還
公司被員工告了,需要支付被辭退員工經(jīng)濟補償金,可以稅(企業(yè)所得稅)前扣除嗎
老師,請問城鎮(zhèn)土地使用稅是怎么計算的,以前沒有接觸過房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)
誰有應收應付賬款手工賬的表格呀
老師,工商變更股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,稅務還沒變更,股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額填寫太高可以工商重新變更后再去更改稅務嗎?是否按照最后一次工商變更為準
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊資本100萬,以15萬元轉(zhuǎn)讓認繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅和印花稅?
一般納稅人增值稅是這么做的。
那小規(guī)模呢
借應交稅費、應交增值稅,貸銀行存款。