你好,期初數(shù)錯(cuò)誤了,不是做分錄調(diào)整的問(wèn)題,而是應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確期初數(shù)才是的?
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請(qǐng)問(wèn)用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對(duì)于專(zhuān)業(yè)知識(shí)一般的會(huì)計(jì),是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫(xiě),這是我第4次提問(wèn)同樣的問(wèn)題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個(gè)問(wèn)題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問(wèn)題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。?!
為什么我沒(méi)有期初余額,之前建賬時(shí)有些啊,設(shè)置期初余額時(shí),累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計(jì)也寫(xiě)上去了,為了試算平衡,跟寫(xiě)期初填的一樣,后面開(kāi)始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有期初余額,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒(méi)有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請(qǐng)問(wèn)是需要怎么調(diào)整
老師好,我想請(qǐng)教一下,公司去年年底收購(gòu)的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷(xiāo)了,8月開(kāi)始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召?gòu)的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒(méi)有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
公司內(nèi)賬比較亂,比如去年一年公司沒(méi)有交過(guò)稅,之前的會(huì)計(jì)做的賬里顯示還需要交六七萬(wàn)的增值稅,工資也是掛了幾十萬(wàn)的工資未發(fā),這兩個(gè)我目前是已經(jīng)調(diào)整過(guò)來(lái)了。還有公司一共幾十家往來(lái)掛賬幾乎每個(gè)余額都是不對(duì)的,其他應(yīng)收款和應(yīng)付款也是掛的很奇怪,這種情況只能每個(gè)科目都去核對(duì)然后調(diào)賬嗎?能不能直接按照正確的余額調(diào)整過(guò)來(lái)?或者這套賬可以放棄嗎?能不能從2023年1月份開(kāi)始新做一套賬
老師,知道昨天中級(jí)各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問(wèn)下建筑的工程收入324萬(wàn),發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專(zhuān)戶(hù)還是正常的對(duì)公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
對(duì)啊 我就是反結(jié)賬回去 調(diào)整初始余額啊 就是問(wèn)錄了對(duì)應(yīng)的預(yù)付賬款金額 還需要同時(shí)改哪里
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
是我表達(dá)得不夠清楚嗎? 賬就是從今年4月份開(kāi)始建立的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)初始余額不對(duì) 我反結(jié)賬回到4月份把初始余額做調(diào)整 發(fā)現(xiàn)試算不平衡 我問(wèn)的是 我更新預(yù)付長(zhǎng)得初始余額之后 同時(shí)還需要更改哪里?
你說(shuō)的重新建賬 我就是反結(jié)賬到初始開(kāi)始建賬的月份 不是一個(gè)意思嗎?
你好,期初余額不對(duì),需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù)(這些建賬時(shí)候的期初數(shù),前提是需要做到平衡才可以的)
我并沒(méi)有表達(dá)過(guò)我做分錄調(diào)整
你說(shuō)的我知道啊 我現(xiàn)在就是要知道的問(wèn)題是 我錄入預(yù)付賬款了 什么原因?yàn)槭裁床黄胶獍?
你好,是重新建賬。而不是反結(jié)賬。(完全兩碼事) 因?yàn)?反結(jié)賬到初始開(kāi)始建賬的月份,期初數(shù)也仍然是無(wú)法更正的
無(wú)語(yǔ) 你說(shuō)的是哪個(gè)做賬系統(tǒng)不可以 我都已經(jīng)看到我的主管弄好了 我只是不想問(wèn)她 想自己網(wǎng)上咨詢(xún)
你好,一個(gè)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 只是可以通過(guò)調(diào)整分錄,來(lái)調(diào)整期末數(shù)
笑死我 反正就是調(diào)整好了
再說(shuō)一下 初始余額反結(jié)賬回去就是可以改 沒(méi)有你說(shuō)的不可以
你好,我用過(guò)的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 (只是可以通過(guò)調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整期末數(shù),調(diào)整分錄調(diào)整的不是期初數(shù))
那你用的應(yīng)該是很老的系統(tǒng)了
你好,我用過(guò)的軟件(比如金蝶)賬套一經(jīng)啟用,期初數(shù)是無(wú)法更改的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)