久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好,公司197萬知識產(chǎn)權(quán)實收資本,入資時分錄:借:無形資產(chǎn) 197萬 貸:實收資本197萬。做完減資后:借:無形資產(chǎn)-197 貸:實收資本-197 對嗎

2023-09-20 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-20 14:18

是的,你的理解與分錄是對的。

頭像
快賬用戶4676 追問 2023-09-20 15:15

老師,這197萬沒有真正的資金吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-20 15:19

是,這197萬沒有真正的資金

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
是的,你的理解與分錄是對的。
2023-09-20
公司實收資本有197萬的知識產(chǎn)權(quán),把這197萬知識產(chǎn)權(quán)減資后,可以按照以下方式做賬: 借:實收資本或股本(197萬) 資本公積——資本溢價或股本溢價(若有)(若有) 貸:銀行存款(197萬) 知識產(chǎn)權(quán)減資后,實收資本或股本減少197萬,銀行存款也減少197萬
2023-09-20
你好,學(xué)員,這個是什么題目的
2022-02-27
計入資本公積—資本溢價
2022-03-03
賬務(wù)處理是借無形資產(chǎn),貸實收資本
2025-08-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×