同學(xué)你好 個體戶名下有員工嗎

老師您好,這個月在報個人所得稅的時候,有一個提示說有兩個單位同時拿工資的,選擇一個單位作為費用5000扣除單位,這個我申報的時候直接申報了,有兩個員工在別的單位投保拿工資,這種情況我該怎么辦,他們也沒有扣除費用
你好老師,我們單位是小規(guī)模納稅人。平時給員工發(fā)的福利我們需要給員工申報個稅,我不太明白報個稅的時候怎么體現(xiàn)出來?直接加加在工資薪金所得數(shù)上嗎
個體工商戶個人所得稅核定了0.8%,自然人稅收系統(tǒng)里面就不用進(jìn)行工資申報了嗎?我今天剛申報了一家這樣的單位,申報不了,說是沒有這個稅
老師,一個人可以在兩個單位就職嘛,兩個單位。共用一個員工都做勞動報酬,可以嗎,我這邊指的就是說在申報個稅的時候,兩個單位申報這個員工的都做了個人薪薪資所得
一個員工她在另一個單位有工資和參社保我們單位傭金可以按提成(工資薪資)申報個人所得稅嗎
公司把車賣了,如果價格低于市場價格,是否按照市場參考價格來繳稅。
老師,你好,對方給我們開的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開錯了,又給沖紅重新開,那我這個月認(rèn)證時,這個發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費是直接做紅字沖剩余電費,還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請問老師,會計人員繼續(xù)教育的費用能抵扣個稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請問這個能做會計科目,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒有給他報個稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上實發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個稅申報比對不匹配了。請問可以嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(已抵減)上個月賬上做多了,紅沖到了下個月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開具的進(jìn)項發(fā)票在11報10月增值稅的時候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請問賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價 怎么維護(hù),每個月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?
有8名員工
這個需要申報工資個稅的
具體的我這個月直接申報8月的個人所得稅就行,以前月份是不是就不用管理,牽扯到累計,咋累計?
填寫入職時間開始累計
這個個體戶已經(jīng)經(jīng)營好幾年了,20年開業(yè),職工也是那個時候餓的,就讓他們現(xiàn)在填20年5月入職,我現(xiàn)9月報個稅,怎樣累計?
同學(xué)你好 你增員按幾月增
這個月才開始交個人所得稅,才進(jìn)系統(tǒng),以前沒弄過,是不是算這個月才增員?
同學(xué)你好 對的 是這個月才增員
老師這個月增員,發(fā)8月的工資,入職時間就寫23年8月1日嗎
同學(xué)你好 那你之前1-7月的工資呢
今年的都要找到報上?因為剛來這個個體戶,此前都沒有申報過?怎么補報1-7月的呢
之前都是定額征收嗎
我們這是去年6月才開始讓查帳征收的,今年不是定期定額,以前也沒有會計
那就要從六月開始報的
從去年6月還是今年的6月開始?怎樣補報?一個月不是只能報一個月的嗎?
你從這個月開始報吧 沒法弄 你補申報稅局可能會查賬
好的老師,入職時間23年8月1日?
嗯 這樣就可以了哦