直接計入主營業(yè)務(wù)成本就可以
老師,你好,我們公司員工去外地參加會議,對方開的會議費(fèi)發(fā)票,還有在外地的餐費(fèi)怎么入賬,
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費(fèi)用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營業(yè)執(zhí)照上面有會議及展覽服務(wù)這項。還是只能開會議服務(wù)呢?
老師,你好~我們公司是餐飲公司。我們?nèi)怪行墓┎?。一部分是供餐給主辦方。主辦方把餐費(fèi)給會展中心。會展中心收我們的提點。會展中心先把主辦方的餐費(fèi)收了,然后會展中心收我們的提點的時候,就扣掉主辦方的餐費(fèi)。這樣操作可行嘛?具體要怎么操作呀?
我是做內(nèi)賬全盤。我公司有經(jīng)常去展會,參展,在展會期間產(chǎn)生的展會用品,耗材、展會香煙、水、糖果盒子,參展人員餐費(fèi)、住宿貴、產(chǎn)品的往返的運(yùn)費(fèi)。應(yīng)該怎么計入相應(yīng)費(fèi)用呢?
老師,你好,公司到酒店租場地舉辦年中會,參會人員包含同集團(tuán)內(nèi)兄弟公司的員工,在會議期間產(chǎn)生的餐費(fèi)應(yīng)計入會議費(fèi),還是招待費(fèi)? 公司產(chǎn)品參加展會,產(chǎn)品在展館內(nèi)的搬運(yùn)裝卸費(fèi)用,是計入展覽費(fèi),還是運(yùn)輸裝卸費(fèi)?從展館方購入的空壓機(jī)(展會期間使用)能否計入展覽費(fèi),還是計入別的什么科目?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時候不用作為財政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子