同學(xué),你好 可以更正申報
老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時候是負(fù)數(shù),申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報,重新填寫申報報表嗎?
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時候報驗地選錯了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報驗地錯誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
老師你好,我這面企業(yè)所得稅年報時申請退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,系統(tǒng)申請退稅已經(jīng)審批,我現(xiàn)在還可以在更正申報表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
請問老師,今天是本月報稅的最后一天,我申報了出口退稅,數(shù)據(jù)自檢通過了,申報后在審核階段,然后發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項票金額填錯了,然后我提交了企業(yè)撤回申請,顯示一直在審核中,請問這種情況下,我能否撤銷前面的退稅申報,重新修改進(jìn)項數(shù)據(jù)再生成申報呢?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務(wù)報表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報,請問還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務(wù)報表時直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來實際要交稅的時候,該怎么做會計分錄,能否舉個例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個出席會議,會議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計算,還是說刨去這個沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個繳納和扣除員工工資時會計分錄怎么寫?
已經(jīng)扣稅了也可以更正申報嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
可是查詢不到社保申報的信息
沒辦法點擊更正
同學(xué),你好 你能查到之前的申報記錄嘛??
能查到,沒有更正,只有點擊作廢
同學(xué),你好 那就作廢,重新申報
本月的查詢不到作廢,而且已經(jīng)扣款
同學(xué),你好 那你去大廳更正