您好,這個(gè)是可以抵扣的,可以
老師你好,我公司是從事電梯銷售和安裝的行業(yè),銷售是一般計(jì)稅,電梯安裝選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,如果把安裝分包出去,同時(shí)取得了安裝的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,那么可以用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣一般計(jì)稅的銷項(xiàng)嗎?
我公司是電梯銷售及安裝的,電梯安裝采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法稅率為3%,那么我公司是否可以開局一般計(jì)稅方法的發(fā)票呢?如9%的發(fā)票?
老師 我是電梯工程公司一般人 ,主營(yíng)銷售電梯和配件 維保服務(wù)和安裝服務(wù) ,本月收到購(gòu)入 電梯專票 ,開出了維保發(fā)票 和安裝發(fā)票,未開銷售電梯 發(fā)票請(qǐng)問我收到的電梯的進(jìn)項(xiàng)可以用來(lái)抵扣我開維保費(fèi)的銷項(xiàng)嗎
公司購(gòu)人一合載貨電梯,安裝于制造車間,增值稅專用發(fā)票上的買價(jià)為50000元,增值稅稅率為13%,全部款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付,電梯投人安裝
1、A電梯公司與B公司簽訂一份電梯銷售及安裝合同,項(xiàng)目含稅金額339萬(wàn)元,其中設(shè)備價(jià)格237.3萬(wàn)元、設(shè)備安裝價(jià)格101.7萬(wàn)元。設(shè)備安裝按簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%的增值稅票,問安裝部分可以用差額計(jì)稅繳納增值稅嗎?怎么操作,需要什么輔助資料?簽合同在同一本合同中注明設(shè)備開票稅率13%,安裝費(fèi)稅率3%是否可以?還是一定得分開簽兩份合同 2、A電梯公司2023年7月份開具電梯維保發(fā)票10萬(wàn)元含稅,稅率6%。增值稅部分可以用差額計(jì)稅嗎? 3、電梯公司對(duì)維保的電梯進(jìn)行維修,電梯公司購(gòu)買配件后去進(jìn)行修理,如何開票,稅率是多少?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心呢