學(xué)員朋友您好,可以補(bǔ)計(jì)七月份的成本

老師你好!我們公司4-6月份是有收入對(duì)應(yīng)的所以做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是7月份未開(kāi)票,8月份開(kāi)的票,只有7月份沒(méi)有收入對(duì)應(yīng),7月份是否要設(shè)置勞務(wù)成本科目?8月份計(jì)提工資時(shí)有收入對(duì)應(yīng)是否可以做成成本,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)7月份的勞務(wù)成本?謝謝!
你好,8月份開(kāi)的專票做了收入,但是成本發(fā)票沒(méi)有來(lái),8月份只結(jié)轉(zhuǎn)了有票成本,9月份發(fā)票全部來(lái)了,在結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎
7月發(fā)出商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,8月結(jié)轉(zhuǎn)可以?
7月發(fā)出商品已經(jīng)開(kāi)票了,7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品的成本,8月可以補(bǔ)7月發(fā)出商品成本可以?
7月8月只有工資,沒(méi)有收入所以不用結(jié)轉(zhuǎn),9月有收入148萬(wàn),成本136萬(wàn),如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,會(huì)計(jì)分錄怎么做
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好!單位采購(gòu)的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬(wàn) 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫(xiě)
想問(wèn)下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶上,那個(gè)微信人跟公司沒(méi)任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問(wèn)老師有合同模版嗎
老師,通過(guò)貨拉拉平臺(tái)叫車,開(kāi)出來(lái)的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃里面開(kāi)具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫(xiě)租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫(xiě)字樓出租給一家公司 要開(kāi)票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


這個(gè)要怎么補(bǔ)計(jì)呀?數(shù)據(jù)自己推算嗎
學(xué)員您好,是的,對(duì)的一般是倒蒜算的
老師這個(gè)怎么倒算呀?具體可以告訴一下嗎
學(xué)員朋友您好,一般盤點(diǎn)與賬面余額的差額,記錄成本
就是這邊是按照盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù),就結(jié)轉(zhuǎn)不了,然后它給了8月的數(shù)據(jù),我就不知道7月怎么辦?如果倒算的話不知道怎么倒算?這個(gè)盤點(diǎn)與賬面的差額不是計(jì)入盤虧盤盈嗎?
你主要是轉(zhuǎn)成本引起的差異
可是全部的成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)呢?沒(méi)明白老師的意思
這個(gè)前提是您必須有做所有的采購(gòu),沒(méi)有做的話,這個(gè)方法也是不準(zhǔn)確的