同學你好 這個得有發(fā)票哦

老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪做了一次直播,然后直播收入對方扣除傭金后打給我司,對方只是代收代付,不應該全額都確認收入吧? 他打給我司的款項應該做其他應付款吧?可是他說問了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號,他們需要全額確認收入,我們還得開發(fā)票給他,這對嗎?
老師 就之前代理記賬公司,這個推廣費沒有掛賬,他們之前也沒有用支付寶流水做賬,所以賬上沒有這筆支出,也沒有掛往來,現(xiàn)在要怎么沖掉?我們是電商天貓開店鋪的
老師,就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來,作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營業(yè)款,減去他們店里應該承擔的費用,稅費,剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費?,F(xiàn)在這家店去稅務,銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來的庫存商品,房租,應收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務庫存都不變,它只是改變核算方式
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金(門店產(chǎn)權是老板的,但是老板又不在股權里面,,他又無法開票給公司),正常來說是計入長期待攤費用,分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務?,F(xiàn)在掛在老板明細的其他應付款都負數(shù)75萬了(含租金和押金) 我覺得不太合理,想調整賬務處理,但是一時又沒有個辦法
郭老師,付的房租,25.9-明年8月房租,還有押金一個月底,做什么科目
10月保險金在11月支付了,但是10月怎么先計提,計提分錄怎么寫
會計的目的是什么,可理解為做買賣,然后算利潤嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅需要進項稅額轉出嗎
請問合伙企業(yè)個人股權變更,有投資5家公司,5家公司都是虧損的,是不是不需要交個人所得稅
老師你好,建筑工程企業(yè)中分包單位的農(nóng)民工因出意外工傷,所發(fā)生的費用計入工程施工的成本中還是直接入福利費
您好,請問開發(fā)票是勾選顯示雙方地址賬戶,預覽的時候地址強行分行了,后面的的電話不會分行,很不好看,那這怎么調
已經(jīng)點了清算申報,公司屬于清算期間,發(fā)現(xiàn)2024年年報,工資有個數(shù)據(jù)未填導致納稅調增了,現(xiàn)在還能去稅務大廳更正嗎?
企業(yè)給員工繳納公積金流程及企業(yè)和員工需要準備的資料
老師稅務稽查讓我公司修改更正23年數(shù)據(jù),開票稅率應該開一部分9的,我們是貨代公司,之前開的6,現(xiàn)在問題是23全年增值稅已經(jīng)完成線上更正了下一步要做企業(yè)所得稅更正,因為我們還沒改賬也還沒重開發(fā)票,后續(xù)是要重新開票的,我們企業(yè)所得稅可以在匯算清繳里改嗎?能的話需要怎么填表
有發(fā)票,不過只有1張,開的抬頭是某一家店鋪
那不可以哦 開給誰的誰做
但是合同里面寫的是,好多家店鋪一起的費用 這樣也不能攤到每個店鋪里面嗎?
這個不能的 得有發(fā)票
那全部費用歸到一家店鋪,全部金額做進一家,這樣可以嗎(合同上的是好多家一起的費用)
同學你好 這個可以的哦