對方開了紅字發(fā)票,把紅字發(fā)票給咱們做賬沖銷之前的分。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
對方給我們開了專票10萬,開錯了,跨月了,需要作廢,這個我要怎么操作呀
沒有收到銷售方寄給我們的普通發(fā)票,想讓對方作廢重開,應該怎么處理?對方要求我們提供作廢申請?這個申請應該怎么寫?是寫給對方的還是這給我們當?shù)囟悇站值模?/p>
老師我們給對方開的專票,然后因產(chǎn)品名開錯了對方要作廢,結果抵扣聯(lián)在給我們回寄的過程中快遞丟了,這個我們應該怎么處理啊
老師,二月份已經(jīng)做完帳了,但是對方企業(yè)說把我們發(fā)票作廢了,要重新給我們開一個三月的,這樣的話我應該怎么處理呢
老師,員工報銷沒有開發(fā)票但是通過公戶打款了,平時需要怎么做賬,這種年底需要怎么處理
你好,老師,費用有記到貸方的嗎?工人遲到的還有請假的扣款計入什么科目啊
老師原材料進銷存怎么做的,比如剛我核算成本2025年7月,結余是倉庫盤點6月結余為7月期初,進是采購7月入庫數(shù),出是7月的領用。7月核算表原材料領出要和原材料領出數(shù)量與金額一致對嗎? 比如手機001產(chǎn)成品入庫100個,訂單200個,實質上生產(chǎn)7月領了200個的物料,等于還有100個物料在產(chǎn)線上啊,那7月我核算成本是100個的成本,那這原材料進銷存怎么銜接上呢一致? 我還沒明白
4s店,庫存商品車轉固定資產(chǎn),會計賬務如何處理,增值稅和所得稅有什么影響,如何處理
老師請問個體戶租賃公司,機械都在老板名下可以開租賃發(fā)票嗎?成本票有哪些?
老師 請問出口商品商檢具體操作流程有嗎
從公戶轉個人,備注對方公司貨款,對方給我開票可以嗎
書上說納稅人出租房產(chǎn)從交付的次月起開始繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,那出租之前企業(yè)不也要交城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師,請問我們公司有產(chǎn)品加工制作,有安裝勞務,還有基礎建設這樣,我們分別核算,請問生產(chǎn)成本這塊怎么設置
老師,建筑工地找的臨時工人怎么給他們申報個稅?直接申報工資薪金還是申報勞動報酬?這些臨時工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
沖銷之前的會計分錄。
那我們要填紅字信息表嗎
普票是不用的哦,對方直接開紅字就
好的謝謝
不客氣,期待您的五星好評。