你好,如果是生產(chǎn)企業(yè)的話,填寫八月份。
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師,指定為FVOCI的股票,就是公允價值變動,計入其他綜合收益,是吧[玫瑰]
老師,我們公司要退稅,我要怎么查要退多少稅
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬元, 8 月份貨款為 25 萬元, 9 月份貨款為 30 萬元,10 月份貨款為 50 萬元,則下列說法正確的有( )。 A. 9 月份支付 27.5 萬元 B. 10 月初的應(yīng)付賬款為 14.5 萬元 C. 10 月末的應(yīng)付賬款為 23 萬元 D. 10 月初的應(yīng)付賬款為 1 1.5 萬元,老師,這題有點不懂
老師,企業(yè)去年支付美元境外視頻使用費,境外企業(yè)給境內(nèi)企業(yè)開具了發(fā)票,稅務(wù)老師說可能涉及特許權(quán)使用費所得,我該從哪方面自查呢,希望老師給點思路,謝謝
稅務(wù)局沒有打電話聯(lián)系,直接寄的快遞,會是什么
你好老師,我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范疇沒有柴油,我們可能開柴油的銷項票
老師你好這個B不是求的是應(yīng)收賬款嗎?為什么要*70%
通過融資租賃買的商用車當(dāng)時是過戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過戶要交增值稅要我們再交稅費。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動合同上試用期是3個月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實際是銷售業(yè)績完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請問這個合理嗎?
拿發(fā)票來報銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計哪個科目呢?
對于那種沒結(jié)清過的循環(huán)賬怎么核實
2.老師公司開銷進貨前期是老板自己墊資,我應(yīng)該怎么做賬?
3.我公司是建筑施工企業(yè),總包把農(nóng)民工工資打入農(nóng)民工專戶,發(fā)放農(nóng)民工工資時讓我們下面的勞務(wù)承包公司給我們開具的勞務(wù)發(fā)票,我們不給農(nóng)民工做個稅申報,計提農(nóng)民工工資時借工程施工-人工費,貸應(yīng)付賬款-某某公司(不做個稅申報),應(yīng)付職工薪酬(這部分我們報個稅申報).發(fā)放農(nóng)民工工資借應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款,這樣處理可對?
4.勞務(wù)合同和勞務(wù)派遣是一樣的嗎,有區(qū)別嗎
5.你好,如果是生產(chǎn)企業(yè)的話,填寫八月份。 老師是外貿(mào)企業(yè),第一次申請退稅
第一個是別人欠你的錢嗎?
借庫存商品,貸其他應(yīng)付款。老板。
三可以的,可以這么做的。
勞務(wù)派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務(wù),你說的勞務(wù)合同具體的是什么合同?因為勞務(wù)很多,勞務(wù)派遣,建筑勞務(wù),加工修理修配勞務(wù)。
那就填寫這個月的就行 9月
社保局社會保險基金戶付給企業(yè)的款金額是如何得來的?
2.異地施工,季度沒有超過30萬,還用開外經(jīng)證嗎
像你們是不是費率降低退回來的,或者是有申請退回的。
小規(guī)模的嗎?你跨省了沒有?
那就填寫這個月的就行 9月 我這邊銷售有2月到8月的都填2309
你好,2309這個是啥的社?;鶖?shù)嗎?
我說所屬期填202309
對于那種沒結(jié)清過的循環(huán)賬怎么核實 是別人欠你的錢嗎? 我們欠別人的
3.借庫存商品,貸其他應(yīng)付款。老板。 但是墊資進貨,你有發(fā)票也可以這么做賬嗎 墊資進貨,沒有發(fā)票也可以這么做賬嗎
土地增值稅,應(yīng)預(yù)繳稅款=(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款)×預(yù)征率 印花稅,印花稅稅額=商品房銷售合同金額×0.5‰ 城鎮(zhèn)土地使用稅,應(yīng)納稅額=土地實際占用面積×適用稅額
這是剛才那個預(yù)售房屋的需要繳納的稅款。剛才的那個我找不著了,給你回復(fù)在這里面。
商貿(mào)退稅所屬期選擇202309可以的
給別人付款的時候,具體的付哪一期你知道嗎?你知道的話,你可以備注某某些貨款。
可以的,沒有發(fā)票,你有對方的發(fā)貨單、運輸單,可以這么做的。
一般納稅人取得苗木普通發(fā)票(有免稅的,有3%)能否計算抵扣?如何計算?
2.本月已認(rèn)證勾選但沒有做抵扣的進項稅在稅局網(wǎng)頁版上怎么操作? 你好,認(rèn)證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎?確認(rèn)了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來的做留抵進項稅,進項稅留抵在怎么操作?
3%的普通發(fā)票抵扣不了 免稅的自產(chǎn)自銷按照票面的金額× 9% 深加工的× 10%
2.本月已認(rèn)證勾選但沒有做抵扣的進項稅在稅局網(wǎng)頁版上怎么操作? 你好,認(rèn)證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計的頁面確認(rèn)了嗎?確認(rèn)了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來的做留抵進項稅,進項稅留抵在怎么操作?
3.公司辭退了一個工作未滿1年也沒簽合同的員工,員工現(xiàn)在所求賠償,如果經(jīng)過勞動仲裁會怎樣?她這個月的社保什么方式轉(zhuǎn)出?
在主表有里面有留底,以后可以繼續(xù)抵扣。
超過半年了嗎?超過半年了的話,需要補一年的工資,而且沒有簽訂合同,一個月需要發(fā)放兩個月的工資。
這是我的所得稅出現(xiàn)什么問題?需要我怎么做呢
什么原因?需要補水?還是怎么了?
勞務(wù)派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務(wù),你說的勞務(wù)合同具體的是什么合同?因為勞務(wù)很多,勞務(wù)派遣,建筑勞務(wù),加工修理修配勞務(wù)。 勞務(wù)合同含著勞務(wù)派遣合同是吧
你好是的 包含在里面的
現(xiàn)金分紅需要交稅嗎?
2.最近的經(jīng)濟普查,我地址掛靠的,有問題嗎怎么處理好一點 然后因為之前系統(tǒng)出現(xiàn)問題,后面從2月份到現(xiàn)在一直沒有零申報。這種情況。我本來想去補回來零申報,剛好遇到經(jīng)濟普查那么我現(xiàn)在先去補零申報還是先去交經(jīng)濟普查資料
有限公司個人股東需要交個稅 注冊地和經(jīng)營地需要一致,你這種有風(fēng)險的不光是因為普查平時也有風(fēng)險 可以