你好,如果是生產(chǎn)企業(yè)的話,填寫八月份。
你好 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我七月開(kāi)了出口發(fā)票,因?yàn)樯陥?bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稽核還沒(méi)稽核通過(guò),所以出口退稅申報(bào)不了,但是我們認(rèn)證了對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報(bào)七月的增值稅,我們把對(duì)應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開(kāi)了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),稅務(wù)局要求我們要開(kāi)出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開(kāi)出口發(fā)票200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答!多謝了
老師,我們9月入駐抖音,您幫我看看,我10月申報(bào)選的金額對(duì)嗎?是按26401.06這個(gè)金額申報(bào)吧!這個(gè)是是含稅金額對(duì)吧
對(duì)注冊(cè)資本的實(shí)繳有要求的行業(yè)是什么,最少多少錢
本月張三的個(gè)稅未從工資里扣除,但本月個(gè)稅已申報(bào)并成功繳納了,怎么辦
什么資產(chǎn)會(huì)增值,什么資產(chǎn)會(huì)減值
你好老師,需要紅沖一筆分錄,先做紅沖的分錄,還是先做正確的分錄?
599143元借款,利息1.5分,540天多少利息,辛苦幫忙算下,還有辛苦告知下怎么算謝謝老師
所有的固定資產(chǎn)殘值率都是5%嗎
稿酬所得是否先扣除30%后再按20%征稅?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
有限責(zé)任公司和無(wú)限責(zé)任公司代表什么,怎么區(qū)分
對(duì)于那種沒(méi)結(jié)清過(guò)的循環(huán)賬怎么核實(shí)
2.老師公司開(kāi)銷進(jìn)貨前期是老板自己墊資,我應(yīng)該怎么做賬?
3.我公司是建筑施工企業(yè),總包把農(nóng)民工工資打入農(nóng)民工專戶,發(fā)放農(nóng)民工工資時(shí)讓我們下面的勞務(wù)承包公司給我們開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票,我們不給農(nóng)民工做個(gè)稅申報(bào),計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)借工程施工-人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款-某某公司(不做個(gè)稅申報(bào)),應(yīng)付職工薪酬(這部分我們報(bào)個(gè)稅申報(bào)).發(fā)放農(nóng)民工工資借應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款,這樣處理可對(duì)?
4.勞務(wù)合同和勞務(wù)派遣是一樣的嗎,有區(qū)別嗎
5.你好,如果是生產(chǎn)企業(yè)的話,填寫八月份。 老師是外貿(mào)企業(yè),第一次申請(qǐng)退稅
第一個(gè)是別人欠你的錢嗎?
借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款。老板。
三可以的,可以這么做的。
勞務(wù)派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務(wù),你說(shuō)的勞務(wù)合同具體的是什么合同?因?yàn)閯趧?wù)很多,勞務(wù)派遣,建筑勞務(wù),加工修理修配勞務(wù)。
那就填寫這個(gè)月的就行 9月
社保局社會(huì)保險(xiǎn)基金戶付給企業(yè)的款金額是如何得來(lái)的?
2.異地施工,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),還用開(kāi)外經(jīng)證嗎
像你們是不是費(fèi)率降低退回來(lái)的,或者是有申請(qǐng)退回的。
小規(guī)模的嗎?你跨省了沒(méi)有?
那就填寫這個(gè)月的就行 9月 我這邊銷售有2月到8月的都填2309
你好,2309這個(gè)是啥的社?;鶖?shù)嗎?
我說(shuō)所屬期填202309
對(duì)于那種沒(méi)結(jié)清過(guò)的循環(huán)賬怎么核實(shí) 是別人欠你的錢嗎? 我們欠別人的
3.借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款。老板。 但是墊資進(jìn)貨,你有發(fā)票也可以這么做賬嗎 墊資進(jìn)貨,沒(méi)有發(fā)票也可以這么做賬嗎
土地增值稅,應(yīng)預(yù)繳稅款=(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款)×預(yù)征率 印花稅,印花稅稅額=商品房銷售合同金額×0.5‰ 城鎮(zhèn)土地使用稅,應(yīng)納稅額=土地實(shí)際占用面積×適用稅額
這是剛才那個(gè)預(yù)售房屋的需要繳納的稅款。剛才的那個(gè)我找不著了,給你回復(fù)在這里面。
商貿(mào)退稅所屬期選擇202309可以的
給別人付款的時(shí)候,具體的付哪一期你知道嗎?你知道的話,你可以備注某某些貨款。
可以的,沒(méi)有發(fā)票,你有對(duì)方的發(fā)貨單、運(yùn)輸單,可以這么做的。
一般納稅人取得苗木普通發(fā)票(有免稅的,有3%)能否計(jì)算抵扣?如何計(jì)算?
2.本月已認(rèn)證勾選但沒(méi)有做抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在稅局網(wǎng)頁(yè)版上怎么操作? 你好,認(rèn)證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎?確認(rèn)了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來(lái)的做留抵進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅留抵在怎么操作?
3%的普通發(fā)票抵扣不了 免稅的自產(chǎn)自銷按照票面的金額× 9% 深加工的× 10%
2.本月已認(rèn)證勾選但沒(méi)有做抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在稅局網(wǎng)頁(yè)版上怎么操作? 你好,認(rèn)證了你就得抵扣,你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎?確認(rèn)了的話,附表二三十五欄里面 只是勾選了,多出來(lái)的做留抵進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅留抵在怎么操作?
3.公司辭退了一個(gè)工作未滿1年也沒(méi)簽合同的員工,員工現(xiàn)在所求賠償,如果經(jīng)過(guò)勞動(dòng)仲裁會(huì)怎樣?她這個(gè)月的社保什么方式轉(zhuǎn)出?
在主表有里面有留底,以后可以繼續(xù)抵扣。
超過(guò)半年了嗎?超過(guò)半年了的話,需要補(bǔ)一年的工資,而且沒(méi)有簽訂合同,一個(gè)月需要發(fā)放兩個(gè)月的工資。
這是我的所得稅出現(xiàn)什么問(wèn)題?需要我怎么做呢
什么原因?需要補(bǔ)水?還是怎么了?
勞務(wù)派遣是我們單位的職工派到你們單位去勞務(wù),你說(shuō)的勞務(wù)合同具體的是什么合同?因?yàn)閯趧?wù)很多,勞務(wù)派遣,建筑勞務(wù),加工修理修配勞務(wù)。 勞務(wù)合同含著勞務(wù)派遣合同是吧
你好是的 包含在里面的
現(xiàn)金分紅需要交稅嗎?
2.最近的經(jīng)濟(jì)普查,我地址掛靠的,有問(wèn)題嗎怎么處理好一點(diǎn) 然后因?yàn)橹跋到y(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題,后面從2月份到現(xiàn)在一直沒(méi)有零申報(bào)。這種情況。我本來(lái)想去補(bǔ)回來(lái)零申報(bào),剛好遇到經(jīng)濟(jì)普查那么我現(xiàn)在先去補(bǔ)零申報(bào)還是先去交經(jīng)濟(jì)普查資料
有限公司個(gè)人股東需要交個(gè)稅 注冊(cè)地和經(jīng)營(yíng)地需要一致,你這種有風(fēng)險(xiǎn)的不光是因?yàn)槠詹槠綍r(shí)也有風(fēng)險(xiǎn) 可以