稅收分類(lèi)編碼:3040601,稅收分類(lèi)名稱:認(rèn)證服務(wù),開(kāi)票商品名稱:*鑒證咨詢服務(wù)

在電子稅務(wù)局代開(kāi)專票怎么增加征收品目
老師,您好! 我們公司以前開(kāi)票應(yīng)稅服務(wù)有一張是鑒證咨詢服務(wù),現(xiàn)在一直用的是其他咨詢服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)以前開(kāi)的鑒證咨詢服務(wù)還用改嗎?
在電子稅務(wù)局看增值稅征收品目是專業(yè)技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)其他咨詢服務(wù) *服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?經(jīng)營(yíng)范圍是其他技術(shù)推廣服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù)
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,客戶要求開(kāi)專票,我公司只能代開(kāi),請(qǐng)問(wèn)品目選咨詢服務(wù)還是其他生活服務(wù)呢?
公司經(jīng)營(yíng)范圍如下圖,公司為客戶提供電動(dòng)汽車(chē)的服務(wù),開(kāi)票可以開(kāi)出*鑒定咨詢服務(wù)費(fèi)*咨詢服務(wù)費(fèi)和*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)這兩個(gè)項(xiàng)目嗎?開(kāi)票稅率是多少?
老師,物業(yè)停車(chē)費(fèi)是開(kāi)6%還是5%還是9%的稅率呢?
總資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn) 凈利潤(rùn)不超過(guò)300萬(wàn) 人數(shù)不超過(guò)300人,這三個(gè)條件是同時(shí)滿足情況下,該企業(yè)就不就不是小微企業(yè),不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策了是吧
住宿費(fèi)發(fā)票,不同酒店,同一天開(kāi)了四張發(fā)票,同一個(gè)人報(bào)銷(xiāo)能報(bào)不
勞務(wù)報(bào)酬怎么核算扣稅
老師,我們這個(gè)月申報(bào)完,進(jìn)項(xiàng)賦予500多,可以選擇暫不退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員工資和安裝費(fèi)這樣計(jì)入研發(fā)支出,費(fèi)用化支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對(duì)吧,什么情況下計(jì)入資本化支出呢
老師你好,注冊(cè)地址不能長(zhǎng)期固定,后邊變更會(huì)不會(huì)很麻煩。
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)該怎么合規(guī)入賬?
開(kāi)票的話,這種是屬于速凍食品?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷(xiāo)售汾酒,客戶購(gòu)買(mǎi)一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個(gè)旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎


印花稅里我選的是技術(shù)服務(wù)合同,這里可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
這個(gè)不需要交納印花稅的。
但是我們這一直是繳納的,我想問(wèn)征收品目那里我可以填技術(shù)服務(wù)嗎?
可以的,可以這么做的。
老師我填鑒證咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)都保存不了,提示關(guān)鍵字不在字典中,怎么回事,我這個(gè)業(yè)務(wù)是一個(gè)檢測(cè)費(fèi)發(fā)票
質(zhì)量監(jiān)測(cè)不屬于印花稅稅目,如果你要交的話,也是交加工承攬。
我是在電子稅務(wù)局代開(kāi)專票的時(shí)候有一個(gè)征收品目的選項(xiàng)必須要填,填鑒證咨詢,技術(shù)服務(wù)都不對(duì)
你好,你選擇加工承攬?jiān)囈幌?
你看下你選擇無(wú)可以嗎。
這兩個(gè)都不行
加工承攬也不可以嗎?你問(wèn)你稅務(wù)局吧。