都是可以的,但是實務中,是按照你實際繳納的增值稅來計算的

購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額按照以下方 法核定扣除: 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 請教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫進項附表得時候是跟根據(jù)我們實際損耗的自行填寫得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案表》,然后我們實際銷售是水果,開票出去是直接開9個點得專票嗎?進項稅額根據(jù)我們銷售的數(shù)量,以及按照開回來得普票的成本算進項稅額嗎?是夠一定要開具成本發(fā)票回來才能算可以抵扣得進項
下列各項中,符合會計信息質(zhì)量要求的有()。A.會計核算時不應高估資產(chǎn)或收益、低估負債或費用B.及時進行會計確認、計量、記錄和報告,可以提前但不得延后.C.企業(yè)發(fā)生的某些支出金額較小,從支出的受益期來看,可能需要在若干會計期間進行分攤,但根據(jù)重要性要求,可以一次性計人當期損益D.企業(yè)應當根據(jù)其所處的環(huán)境和實際情況,從項目的功能、性質(zhì)和真實性多方面判斷其重要性
老師,你好;公司有個項目,合同名稱是空調(diào)設備供貨及安裝工程,當時這個項目招標是以安裝名義招標,我司銷售投標報價采用套定額的方式做的報價,稅率只能是9%,但是根據(jù)實際情況,大部分是提供設備,安裝占比只有30%,現(xiàn)甲方要求整個項目都只開9%安裝發(fā)票,是否合理?如果合理這樣設備進銷怎么能匹配,如果不合理,設備開具13%稅率,就給我司造成損失
你好,老師,我們是工業(yè)企業(yè),生產(chǎn)石膏板的,我想問下我們的成本怎么核算。1.我們不存在在產(chǎn)品,但是料倉里肯定有領(lǐng)用出庫但是未使用完的原材料。2.使用量生產(chǎn)給不出來,剩余量給不出來,只有完工產(chǎn)品的總量。3.有原材料配方,根據(jù)生產(chǎn)量倒推出使用量,暫且為標準成本。4.有其中一種原材料的使用量可以測出,以這個為標準推其他原材料的用量算的實際成本。都有差異
老師,我們是一家餐飲管理公司,現(xiàn)在委托一家配餐公司進行學生午餐的制作及配送。我們按照10%收取服務費。日常結(jié)算的時候款項全部進我們公司賬戶,每月結(jié)算后,我們保留10%的服務費,其余返給配餐公司。合同中表述的是,配餐公司委托我們進行收款,結(jié)算是保留我們的10%服務費,其余返回委托公司,雙方根據(jù)實際結(jié)算的費用,計入營業(yè)收入。像這種情況可以按照這種方式計入收入嗎?還是得按全額收取的款項計入收入呢?
老師如何查到給對方開的的發(fā)票抵扣沒抵扣,謝謝
利潤分配未分配利潤能用來做什么
老師,留底抵欠增值稅和滯納金分錄怎么做
通過打官司,項目停工賠償損失需要開票嗎
老師,我公司是一般納稅人,這個月開了票有銷項稅,要下個月才有進項票回來,進項也是專票,可以用來抵扣這個月的增值稅嗎
什么戶什么3萬以內(nèi)不用交增值稅個人所得稅不用申報
老師,以前開的服務發(fā)票未回款,起訴后雙方同意期中一張發(fā)票金額不用對方付款了,現(xiàn)在申請開紅字發(fā)票,原因選開票有誤還是銷售退回
現(xiàn)金流量表的 現(xiàn)金凈增加額是不是等于 資產(chǎn)負債表的 貨幣資金 期末-期初
找郭老師回答問題 老師 我個稅多扣了員工2000元 改員工已經(jīng)離職了 現(xiàn)在我怎么處理這筆賬務 怎么寫分錄
老師,增值稅一般納稅人,餐飲服務發(fā)票,無票收入,主表第一行有數(shù)字,第二行和第三行是應稅貨物和勞務,沒有服務,這兩行是不是不用填了
你的意思是不按照這個稅負率去推算銷項或是進項嗎?每月隨便開多少,隨便進項多少交稅嗎?那這個代賬公司要交多少稅
這個是看你實際繳納的增值稅啊,你銷項開的越多,那么對應的進項也會隨之增加的