您好,這個是不影響的,是可以這樣的

老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉(zhuǎn)入公戶的錢,確認收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉(zhuǎn)到公戶多少。那我就只將轉(zhuǎn)入公戶的錢確認收入,這樣做可以嗎?
我公司2021年有個人借款100多萬,是個人賬戶轉(zhuǎn)賬對公賬戶的。2022年1月收到一筆預(yù)收賬款100多萬,現(xiàn)在打算把這個預(yù)收賬款100多萬還給個人,直接從對公賬戶轉(zhuǎn)個人私戶。實際沒有收利息的,這種情況需要做財務(wù)費用利息,然后給個人做收入個人所得稅代扣代繳嗎?如果不這樣,直接轉(zhuǎn)款還其他應(yīng)付款會有風(fēng)險嗎?
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師您好,我現(xiàn)在公司老板一年收入一千多萬,現(xiàn)在的問題是老板都是私戶收款,對公幾乎很少開票,很少走對公,發(fā)工資也是私戶發(fā),我應(yīng)該怎么給他規(guī)劃呢? 他說注冊一個個體戶,然后個體戶給公司開票,然后他個人在把私戶的錢轉(zhuǎn)到個體戶,我感覺這樣也不行,開票給公司,應(yīng)該是公司把錢轉(zhuǎn)個體戶才對是吧?
假設(shè)A項目8月有A商戶一次性購買10萬停車券,項目給予5折優(yōu)惠采購;B商戶一次性購買5萬停車券,項目給予8折優(yōu)惠采購。目前是一次性入賬,假設(shè)后期收到錢先不確認收入,入預(yù)收款,后期按照使用多少核銷多少,同時確認收入多少,這樣的確認原則,怎么做到核銷時能準確對應(yīng)核銷?或者有什么更好的方法?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)