你好!可以查一下科目余額表
會計交接賬時,把今年的憑證交給我了,我現(xiàn)在要錄一下初始數(shù)據(jù),但是科目余額表是只看得到,應(yīng)交稅費在貸方正數(shù) ,我根據(jù)這個科目怎么知道我具體要錄去哪一行呢
查憑證的時候發(fā)現(xiàn)科目不對,一家單位設(shè)兩個科目,有應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款。收到退回投標(biāo)保證金,科目是"其他應(yīng)收款",但是我在地區(qū)選項的是選成了"應(yīng)付賬款"。此張憑證,從紙質(zhì)憑證看不出來,還是在應(yīng)收賬款,但我在"其他應(yīng)收款"科目余額就不顯示出來了,只在明細(xì)賬里顯示出來,我該怎么辦
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師我想麻煩您咨詢個問題,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話,軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎?還是如果應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)就設(shè)置在其他流動哪里取數(shù),如果正數(shù)就在應(yīng)交稅費那取數(shù)?;蛘哕浖0娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應(yīng)科目。這樣會不會被認(rèn)定為記賬、申報不一致呢?應(yīng)交負(fù)的話報表是不是不好看。謝謝您
老師我想問一下就是事業(yè)單位年底結(jié)賬后哪些科目有余額?結(jié)賬之后有余額的科目,是不是第二年自動行成第二年的期初數(shù)據(jù)?如果單位更換了做賬系統(tǒng),新系統(tǒng)沒有初始余額,我該在哪里去找???因為現(xiàn)在我是去別人的單位,今年他們更換了新系統(tǒng),我看他做的賬全部沒有初始余額,我不知道從哪里找。
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
只能看科目余額表嗎
你好!是的,比較準(zhǔn)確,