同學你好 這個會影響

老師,我們是小規(guī)模納稅人。這個季度普票開了29萬,專票40萬。請問要上稅嗎
老師,我們有筆土地出租收入,租給別人3年,一次性取得收入40萬。別人一次性付清。為了利用增值稅優(yōu)惠政策的30萬免征,我可以把40萬分季度開票嗎?第一季度開30萬,第二季度開10萬。取得收入不開發(fā)票,能行嗎?
老師,好。我們是小規(guī)模第二季度收入35萬,賬上記賬收入35萬。發(fā)票未開。納稅申報了。 第三季度時候收入40萬,但是開票,要把第二季度的35萬發(fā)票+第三季度的40萬發(fā)票 一起開了。 申報第三季度的時候,會不會讓按照75萬開票金額來重新交稅呀。
請問老師:個休工商戶是由稅務定額的,第一季開票172萬多,但預計第二季和第三季度沒有開票,無收入,也寫申請到稅務了,他們不給我們調(diào)為零,非要定額為為季30萬。感覺他們是不 是為問題??
老師,我們這月開票29萬,但是含無票收入有40萬,請問會影響到我們開票的季度30萬限額嗎?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
怎么做不影響?
總的收入不超三十萬才可以
有什么其他辦法做嗎?
我賬務處理是不是做錯了?
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費-增值稅銷項稅
是小規(guī)模的收入嗎
是的,我這月有15萬無票收入?開了29萬票,無票收入這個怎么做合理?
借:銀行存款,貸:預收賬款可以嗎?
貸預收賬款還得貸應交稅費應交增值稅呢
預收賬款也要做應交稅費?
不可以掛著,后面適當確認收入嗎?
對的 預收賬款要預繳增值稅
那也沒用啊
同學你好 啥意思?沒用?
我的意思做成預收賬款,也不能避稅啊
就是沒法避稅呀 想不預交就做其他應付款