你好,你能提供業(yè)務(wù)真實(shí)的證明。
1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票金額為30萬(wàn),可是對(duì)方公司出現(xiàn)問(wèn)題了,現(xiàn)在是異常戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說(shuō)明,1.是否取得疑似虛開(kāi)的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實(shí)性。這我該怎么寫。謝謝
你好,老師!我公司收到稅局關(guān)于接收虛開(kāi)發(fā)票的通知書(shū),要求我司出具情況說(shuō)明,因?yàn)楫?dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員拿著幾千塊錢的發(fā)票來(lái)報(bào)銷,發(fā)票是真實(shí)的,能查得到,我們屬于善于取得。請(qǐng)問(wèn)老師如何寫情況說(shuō)明好呢
企業(yè)所得稅異常的情況說(shuō)明 我們2021年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票共14張,金額合計(jì)518080.02(稅前)。銷項(xiàng)發(fā)票共27張,金額合計(jì)1488099.1(稅前)。 全年的增值稅和附加稅都如數(shù)申報(bào)并繳納了。企業(yè)所得稅都是零申報(bào)?,F(xiàn)在稅務(wù)局通知我們企業(yè)所得稅異常,讓我們寫情況說(shuō)明。 我們?cè)撛趺磳懀恐x謝
老師,公司收到一張會(huì)議費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)入賬,但是現(xiàn)在稅務(wù)局查到是對(duì)方公司虛開(kāi)的,實(shí)際業(yè)務(wù)情況是給業(yè)務(wù)員的勞務(wù)傭金,發(fā)票是業(yè)務(wù)員自己去開(kāi)的,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們公司寫情況說(shuō)明,我們公司應(yīng)該怎樣寫這個(gè)情況說(shuō)明呢,具體怎樣寫呢?
老師 你好 電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅稅前扣除發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示有異常情況 項(xiàng)目是企業(yè)取得高額咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅前扣除 第一次遇到這種情況 請(qǐng)問(wèn)我要怎么自查核實(shí)?這都是真實(shí)業(yè)務(wù) 有發(fā)票有合同
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
發(fā)票、合同,情況說(shuō)明,但是情況說(shuō)明要涉及到哪些方面的內(nèi)容呢
本單位在某某時(shí)間委托某某企業(yè)發(fā)生某某業(yè)務(wù),提供業(yè)務(wù)的時(shí)間、金額、完工的時(shí)間都寫一下,然后特此證明。