同學(xué),你好 出現(xiàn)該差異的原因是由于納稅人開票小數(shù)點(diǎn)后兩位都會四舍五入,開票系統(tǒng)合計(jì)稅額的計(jì)算方式為每一張發(fā)票的稅額相加,而在增值稅申報(bào)表中的計(jì)算公式為:稅額=總銷售額*適用稅率,所以就會出現(xiàn)幾分錢的差距。
老師,我這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)候,附表一里面帶出來的銷項(xiàng)稅和開票系統(tǒng)不一致什么原因
申報(bào)增值稅,填列附列一,系統(tǒng)自動(dòng)帶出的開具增值稅專票銷項(xiàng)稅額和開票系統(tǒng)稅額隔幾分錢,這個(gè)怎么辦要不要手工調(diào)整附列一稅額和開票系統(tǒng)稅額保持一致??
老師增值稅申報(bào)表中的第14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額和開票系統(tǒng)的紅字稅額不一致是什么原因呢
開票系統(tǒng)跟電局增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)的不含稅銷售額一致,銷項(xiàng)稅額卻不一致,為什么會存在差異?怎么處理?
我司是小規(guī)模,財(cái)務(wù)入賬系統(tǒng)開票銷售額、銷項(xiàng)稅額與電子開票系統(tǒng)一致,但申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的開票銷售額一致,銷項(xiàng)稅額少0.06元,怎么處理?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提
不是幾分錢是差了93元
同學(xué),你好 那你發(fā)票有這個(gè)數(shù)字嘛??
發(fā)票沒有
同學(xué),你好 有數(shù)據(jù)是你自己填的嘛??
不是,系統(tǒng)自動(dòng)帶的
同學(xué),你好 申報(bào)表的數(shù)字,你需要改到和稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)的金額一致
這個(gè)以前帶出來的都是一致的,這次的不一致
同學(xué),你好 應(yīng)該是一致的,不一致,你需要手工改