您好,因?yàn)檫@個(gè)1700是增加的應(yīng)收賬款的占用,如果乘以增長(zhǎng)率,得到的是增加的應(yīng)收賬款的增加數(shù),而不是增加的成本。
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
應(yīng)收賬款占用的成本是這部分存在銀行里或者投資所帶來的收益,所以乘以的是資本成本率~
老師,那還有收賬費(fèi)用和壞賬損失,為什么也要乘以資本成本率啊?
你發(fā)的這個(gè)圖上,沒有看到有收賬費(fèi)用和壞賬損失乘以資本成本率呀~
額,我明白了,我為收賬費(fèi)用和壞賬損失也要乘以資本成本率嘞
我有點(diǎn)分不清計(jì)算改變信用條件時(shí),到底是用增加額計(jì)算還是用增加后的數(shù)計(jì)算,有點(diǎn)混亂
改變信用條件,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款的占用改變,所以是乘以資本成本率。乘以增長(zhǎng)率的一般只跟邊際貢獻(xiàn)相關(guān)。
一般都是用增加后的數(shù)計(jì)算,
好吧,我再多做做題
嗯嗯,好的,加油哦~多做題就有感覺了~