同學(xué)你好 對的 計入銷售費用
老師,我們公司第一次做內(nèi)帳用金蝶管理現(xiàn)金流,同時我是個小白。我們公司是小規(guī)模企業(yè),有個總部,有人事,財務(wù),采購,運營,管理8家餐飲店,同時這8家都有營業(yè)執(zhí)照,總部也有營業(yè)執(zhí)照,總部有2張銀行卡,門店有1張銀行卡,這個做賬,是不是必須得一起做賬,然后二級科目里面分是哪個門店? 如果建立一個帳套的話,比如門店的租金,物業(yè)費,水電費,網(wǎng)費,物流費,燃?xì)赓M,工資,廣告費,車旅費,消耗品費這些我記錄在銷售費,如果是總部產(chǎn)生的這些就做管理費,這樣行嗎?
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務(wù)處理如下:收到個人的車錢,記預(yù)收賬款。然后買完車,記固定資產(chǎn),預(yù)付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應(yīng)交稅費。之后我司物流開運輸發(fā)票,把買固定資產(chǎn)的那部分進(jìn)項稅給抵扣了。現(xiàn)在車已經(jīng)給了個人,但賬面上還掛著預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費,和固定資產(chǎn)。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應(yīng)該怎么記賬合適?
老師你好,我從事的是報廢車零部件拆解行業(yè)的會計,收購回來整輛報廢車,拆解之后賣車上的部分能用的零部件,其余按廢鐵等出售,請問我如何計算成本呢?比如當(dāng)月只銷售了輪胎,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)整部車再加其他制造費用呢?還是結(jié)轉(zhuǎn)輪胎和其他制造費用呢?當(dāng)然輪胎的成本不好確定,因為是采購一整部車的
老師你好,我從事的是報廢車零部件拆解行業(yè)的會計,收購回來整輛報廢車,拆解之后賣車上的部分能用的零部件,其余按廢鐵等出售,請問我如何計算成本呢?比如當(dāng)月只銷售了輪胎,成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)整部車再加其他制造費用呢?還是結(jié)轉(zhuǎn)輪胎和其他制造費用呢?當(dāng)然輪胎的成本不好確定,因為是采購一整部車的。又或者我這個行業(yè)沒生產(chǎn)出產(chǎn)品,需要有制造費用科目嗎?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,因保管車輛的需要,2017年1月該企業(yè)決定采用甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,因保管車輛的需要,2017年1月該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。相關(guān)資料如下:(1)2017年1月至6月,購入車庫工程物資100萬元,增值稅17萬元;發(fā)生運輸費用5萬元,增值稅0.55萬元;全部款項以銀行存款付訖。施工期間,購入的工程物資全部用于工程建設(shè);確認(rèn)的工程人員薪酬為30萬元;支付其他直接費用39萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為30萬元。(2)2017年6月30日,車庫達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計可使用20年,預(yù)計凈殘值為2萬元,采用直線法計提折舊。(3)2019年6月30日,董事會決定將該車庫(不考慮土地使用權(quán))整體出租,同日與乙企業(yè)簽訂租賃合同,租期為3年,7月1日起租,每月租金5萬元,每月末收取。甲企業(yè)將該車庫轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)核算,采用公允價值模式計量,6月30日車庫的公允價值為180萬元。為什么確認(rèn)投資性房地產(chǎn)的累計折舊是19.2
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務(wù)那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標(biāo)志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證啊?
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
老師 后半問題
同學(xué)你好 這個是運維部的
那采購的車算哪個部門的?
同學(xué)你好 這個是事業(yè)部用的 運維部只是招標(biāo)
是看哪個部門使用就計哪個部門費用是嗎,
對的 這個就是看哪個部門用的
老師 之前有一次費用記成管理費用了 , 可以后面更正的吧
嗯 這個可以更正的 不更正也沒事