您好,代開發(fā)票的時候涉及到增值稅的
請問我單位支付外單位勞務(wù)費,發(fā)票是稅務(wù)局代開的 零星勞務(wù) 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個人所得稅,請問實際應(yīng)該是誰來繳納這個個人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理
單位請了專家講課,個人勞務(wù)申報個稅后,單位老板要把這項個人所得稅做單位費用,這樣導(dǎo)致實際勞務(wù)價格升高,和開票金額不相符,這樣做有什么風(fēng)險?太難了。專家理解的稅后勞務(wù)收入,是扣個稅的。我理解的是扣增值稅。
請問我們公司請專家評審支付的勞務(wù)費代扣個人所得稅,這個代扣的個稅現(xiàn)金流量表中是什么呢
請問 我們單位給外單位個人的 勞務(wù)費1000元。需要他們自己去稅務(wù)局開發(fā)票 我再代扣代繳個稅嗎?
我們單位請了幾位專家老師講座,勞務(wù)費均為3000元及以上,但現(xiàn)在專家不愿意去開發(fā)票,所以想我們單位替專家去代開,但是繳納的稅金不能扣除是什么意思啊
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
專家需要向我們單位開發(fā)票是嗎?不開行不行呢?
需要的,所以涉及到個稅和增值稅
為什么交了個稅,還需要開增值稅發(fā)票呢?
因為這個是屬于增值稅征稅范圍,所以需要繳納
老師,勞務(wù)指的是加工、修理的勞務(wù)咧,沒說包含檢查的勞務(wù)呢
是這樣的,你的這個肯定是增值稅征收范圍內(nèi),但是不是屬于加工修理修配勞務(wù),說的勞務(wù)的意思個稅按照勞務(wù)費征收個稅