你好,代扣代繳的增值稅,他沒有征稅率和稅率,他就直接按照稅率6%。
2018年2月,境外公司為我國甲企業(yè)提供廣告設(shè)計服務(wù),含稅價款260萬元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu),也沒有境內(nèi)代理人,則甲企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的增值稅稅額為?? ? ? ???萬元。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
[單選題] 2021年2月,境外公司為我國A企業(yè)提供技術(shù)咨詢服務(wù),A企業(yè)向其支付含稅價款200萬元,該境外公司在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu),則A企業(yè)應(yīng)當(dāng)扣繳的増值稅稅額為( )萬元。 A0 B5.83 C11.32 D12
甲公司為小規(guī)模納稅人,2022年2月向境外某單位支付咨詢服務(wù)費(fèi)20萬元,該境外單位在境內(nèi)未設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu),甲公司應(yīng)扣繳增值稅()萬元
2.甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月向乙公司提供管理咨詢服務(wù),取得含增值稅銷售額20.6萬元;取得廣告設(shè)計收入不含稅價款86萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬元,甲公司選擇按月申報繳納增值稅。要求:計算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
聘請境外公司來華提供商務(wù)咨詢并支付費(fèi)用20萬元,合同約定增值稅由支付方承擔(dān) 20×6%=1.2 境外公司為某納稅人提供咨詢服務(wù),該境外公司沒有在境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu),所以以服務(wù)購買方為增值稅扣繳義務(wù)人 106/1.06*0.06 為啥2要換算不含稅價
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么