分錄如下: 借:營業(yè)外支出 ????貸:庫存商品????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(按銷售價格計算稅金)
老師好,公司去年將自己公司外購的產(chǎn)品贈送給客戶,做賬做錯了,分錄寫的借:銷售費用,貸:主營業(yè)務(wù)收入(銷售價非成本價),應(yīng)交增值稅銷項稅;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,去年的時候贈送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 今年這個客戶突然有點給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負數(shù),申報企業(yè)所得稅的時候就提報不了,這樣怎么辦?
制造業(yè),送給客戶個人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么做賬?前期以為是銷售的做賬 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費 貸主營收入;現(xiàn)在知道是贈品怎么調(diào)整分錄?
制造業(yè),贈品有兩種情況。1是整箱的贈送,贈送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費用 貸應(yīng)交稅費-銷項稅:這個銷售費用就是成本數(shù)么?2是生產(chǎn)的番茄醬中,一大箱中會贈6小瓶,產(chǎn)品規(guī)格會標(biāo)注出贈品數(shù)量。這個賬務(wù)處理,收入就按該含贈品規(guī)格的整箱銷售價格確認收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
還需要結(jié)轉(zhuǎn)贈品的成本么?其他銷售產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)都是 借銷售成本 貸庫存商品
還有回答說按正常的做銷售 借應(yīng)收賬款貸,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值。 再借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
不用了就上面這個分錄
就是借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(按銷售價格計算稅金)不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)或者銷售成本了么
不能按另外回答的借應(yīng)收賬款貸,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值。 再借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
同學(xué),不可以,一般就是我上面的分錄