分錄如下: 借:營(yíng)業(yè)外支出 ????貸:庫(kù)存商品????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)
老師好,公司去年將自己公司外購(gòu)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫的借:銷售費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,請(qǐng)問(wèn)今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬(wàn)。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營(yíng)業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
制造業(yè),送給客戶個(gè)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么做賬?前期以為是銷售的做賬 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營(yíng)收入;現(xiàn)在知道是贈(zèng)品怎么調(diào)整分錄?
制造業(yè),贈(zèng)品有兩種情況。1是整箱的贈(zèng)送,贈(zèng)送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅:這個(gè)銷售費(fèi)用就是成本數(shù)么?2是生產(chǎn)的番茄醬中,一大箱中會(huì)贈(zèng)6小瓶,產(chǎn)品規(guī)格會(huì)標(biāo)注出贈(zèng)品數(shù)量。這個(gè)賬務(wù)處理,收入就按該含贈(zèng)品規(guī)格的整箱銷售價(jià)格確認(rèn)收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
老師 出口發(fā)票上海關(guān)編號(hào)寫錯(cuò) 需要重開發(fā)票嗎
個(gè)體戶,對(duì)方打款到對(duì)公賬戶,想給工人發(fā)工資,能直接轉(zhuǎn)到老板私戶再發(fā)工資嗎?
小規(guī)模納稅人選簡(jiǎn)易征收5%稅率可以開專票嗎
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
#提問(wèn)#,老師,此題請(qǐng)給講解,謝謝! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒(méi)有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒(méi)有談發(fā)票問(wèn)題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運(yùn)部信息部的名稱,這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
還需要結(jié)轉(zhuǎn)贈(zèng)品的成本么?其他銷售產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)都是 借銷售成本 貸庫(kù)存商品
還有回答說(shuō)按正常的做銷售 借應(yīng)收賬款貸,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
不用了就上面這個(gè)分錄
就是借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)或者銷售成本了么
不能按另外回答的借應(yīng)收賬款貸,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
同學(xué),不可以,一般就是我上面的分錄