你好,你進(jìn)電子稅務(wù)局,開票業(yè)務(wù),有個(gè)藍(lán)字發(fā)票,有個(gè)紅字發(fā)票,點(diǎn)進(jìn)紅字發(fā)票之后找到你要紅沖的發(fā)票

老師,請(qǐng)問,購買方開具的紅字信息表,哪月開,銷售方就得在哪月開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?可不可以跨月開負(fù)數(shù)發(fā)票?因?yàn)殇N售方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,收入就會(huì)變成負(fù)數(shù)的了;
老師,請(qǐng)問剛剛開的發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票一定要開紅字信息表嗎?可以直接搜索到該發(fā)票,點(diǎn)負(fù)數(shù)開具嗎
老師,隔月沖紅開具負(fù)數(shù)發(fā)票只能在發(fā)票開具界面操作嗎?查詢已開發(fā)票里邊有個(gè)負(fù)數(shù)開具,可以直接點(diǎn)擊那個(gè)選項(xiàng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師 我上個(gè)月在開票系統(tǒng)里面開具了紅字發(fā)票信息,但是忘記打印負(fù)數(shù)發(fā)票了,負(fù)數(shù)發(fā)票可以開在這個(gè)月嗎?(更正的正數(shù)發(fā)票已開在上月)
老師,我本來想紅沖電子專票的,結(jié)果我在負(fù)數(shù)開具的時(shí)候,點(diǎn)了紙質(zhì)的專票,用紙質(zhì)專票開出來了負(fù)數(shù),我把紙質(zhì)負(fù)數(shù)專票作廢,然后紅字信息表撤銷,重新上傳紅字信息表,開電子負(fù)數(shù)專票可以嗎
報(bào)銷單黃色的字打印預(yù)覽時(shí)正常,打印后字就串行,怎么調(diào)整預(yù)覽和打印是一樣的
公司招標(biāo)要提供2024年納稅證明,在浙江電子稅務(wù)局-我要辦稅-開具稅收完稅證明,文書式完稅證明,稅收所屬期選了202401-2034012,繳納期選202402-202501,預(yù)覽,其中所得稅只顯示202401-202409,四季度顯示不了。
老師外貿(mào)首單退稅,是不是當(dāng)月出口的柜要先開銷項(xiàng)發(fā)票,還要先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先申請(qǐng)出口退稅,貨款收到再申請(qǐng)退稅,接下來準(zhǔn)備好單證怎么申請(qǐng)讓稅局首單到公司核實(shí)
除了在個(gè)稅客戶端報(bào)個(gè)稅還能在哪里報(bào)個(gè)稅
專票是不是種類數(shù)量總含稅金額和合同上一致就行?是不是不用管發(fā)票上的不含稅單價(jià)?只要總金額對(duì)是不是就行
請(qǐng)問對(duì)方是個(gè)人,我賣貨用公戶付款可以嗎,沒危險(xiǎn)吧?我做賬入庫存,然后賣出去,我明年匯算清繳挑出來,都對(duì)吧?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,員工就是一個(gè)月開工資,如果是10萬塊錢。交個(gè)稅是多少?個(gè)稅的那個(gè)比例表你能給我發(fā)一份嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在不是電商有報(bào)送收入,企業(yè)下面有淘寶跟拼多多,成本混在一起結(jié)轉(zhuǎn),我收入可以做提現(xiàn)收入嗎
老師,我之前離職的公司社保每月正常申報(bào)但是一直處于欠繳狀態(tài),我要把社保轉(zhuǎn)走的話之前的公司要做減員然后新的公司才能做增員是嗎?有什么辦法可以讓社保不處于斷交的狀態(tài)呀?因?yàn)槲铱焐⒆恿艘醚?/p>


同學(xué)你好,全電發(fā)票紅沖方法如圖
老師你說的這個(gè)是紅字發(fā)票,我說的是銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,紙質(zhì)發(fā)票開銷售負(fù)數(shù)的時(shí)候都有個(gè)點(diǎn)負(fù)數(shù)的地方,數(shù)電發(fā)有沒有?
紅字發(fā)票就是負(fù)數(shù)發(fā)票啊
我曉得,紙質(zhì)發(fā)票紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都是不同的地方開啊,數(shù)電發(fā)票呢
我上面發(fā)的圖片就是數(shù)電發(fā)票紅字發(fā)票開具方法呢
老師,如果上個(gè)月開了一張專用發(fā)票,這個(gè)月要紅沖部分金額,是不是我先開了紅沖部分金額,對(duì)方就一直抵扣不了,
紅沖了部分但是對(duì)方也顯示的是已紅沖是沒辦法勾選認(rèn)證的,所以一般建議還是全部紅沖然后按照正確金額重新開
數(shù)電發(fā)票部分紅沖現(xiàn)在是購買方抵扣后銷售方再部分紅沖是不?
讓受票方開紅字確認(rèn)單,開具原因選銷售折讓或者銷貨退回,就可以部分紅沖了
老師購買方只是做了入賬標(biāo)識(shí),沒有抵扣,現(xiàn)在這張票開部分紅沖后,購買方還可以抵扣嗎?
同學(xué)你好,這樣也是無法抵扣的哈