同學(xué),你好,需要你們說(shuō)明合同中的往來(lái)關(guān)系,你們?yōu)槭裁匆@么做,把理由客觀陳述清楚就可以了。 如果是虛構(gòu)合同,編不出理由的話,那也沒(méi)辦法了。
老師,我們的領(lǐng)導(dǎo)是事業(yè)單位調(diào)過(guò)來(lái)的,他們的工資是事業(yè)單位發(fā),我們公司不給他們發(fā)工資,管理層為公司服務(wù)了,公司應(yīng)該給他們工資,應(yīng)該入賬核算。問(wèn)題是管理層不要呀?這怎么處理呢?
老師,您好,我想問(wèn)一下這個(gè)下面紅色框中的固定資產(chǎn)清理不是應(yīng)該等于上面框中的固定資產(chǎn)清理數(shù)嗎,為什么他等于1000萬(wàn)呢?是弄錯(cuò)了嗎,老師,白紙上是我寫的分錄,個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該這樣寫呀,求老師幫我看看
您好,老師,我們公司收到一張背書過(guò)來(lái)的電子銀行承兌匯票,我們準(zhǔn)備用這部分匯票繼續(xù)背書給我們的供應(yīng)商以抵消我們的債務(wù),我應(yīng)該具體怎么做呀,包括賬務(wù)處理這些,怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢,求老師幫助一下
你好老師 麻煩你幫我看下成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄 然后圈出來(lái)的數(shù)據(jù)331506.01為什么結(jié)轉(zhuǎn)不了呀 資產(chǎn)負(fù)債表就差我圈起來(lái)的這個(gè)數(shù)據(jù)才平 我該怎么處理呢
一般納稅人,那無(wú)票收入400,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢,麻煩老師幫我核酸一下金額,老師這個(gè)稅率需要在哪里看呢。你們的這個(gè)提問(wèn)系統(tǒng)為什么繼續(xù)追問(wèn)一直系統(tǒng)忙碌,沒(méi)法繼續(xù)追問(wèn)
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說(shuō)這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒(méi)問(wèn)題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒(méi)有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
什么樣的往來(lái)關(guān)系是成立的呢?
有賣有買,有合同流,現(xiàn)金流,發(fā)票流,運(yùn)輸流,這樣才合理。