按4900計(jì)提工資就是了
代扣的伙食費(fèi)要怎么做賬,自己公司沒(méi)有食堂,是要付給其他公司的 比如:總工資是5000,其中要扣的伙食費(fèi)是100 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi) 100 銀行存款 4900 這樣的話(huà)管理費(fèi)用比實(shí)際的多了怎么辦?
老師好,計(jì)提提成的時(shí)候是,(總部和分公司之間的賬務(wù))借:其他應(yīng)收款-提成10000 貸:其他應(yīng)付款10000,本月資料費(fèi)100元,公司撥10000元提成時(shí),是扣除100元發(fā)放的,那么這100元資料費(fèi)應(yīng)該怎么做賬
您好,發(fā)放工資時(shí)候,一共三個(gè)人忘記扣一個(gè)人的個(gè)稅了再工資表里,但是個(gè)稅app上扣了,比如這個(gè)月工資100,個(gè)稅一共20,,忘記扣個(gè)稅的那個(gè)人金額10,會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提,借管理費(fèi)用100貸應(yīng)付工資100,發(fā)放工資時(shí),借應(yīng)付工資100貸銀行存款80應(yīng)交個(gè)稅20,交個(gè)稅時(shí)借其他應(yīng)收10貸銀行10,是這樣嗎還是像我這種結(jié)果怎么做呀
老師,員工績(jī)效考核扣款部分在計(jì)提工資的時(shí)候是要扣除的嗎?比如應(yīng)發(fā)10000,事假扣款100,績(jī)效扣款100,那么是不是借管理費(fèi)用9800,貸應(yīng)付職工薪酬9800
老師,您好,如果應(yīng)發(fā)工資是5000,存在遲到扣款100,那么我還是按照5000計(jì)提,但是發(fā)的時(shí)候,這100元的扣款怎么處理?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
也按照4900申報(bào)個(gè)稅?但是,計(jì)提的不應(yīng)該是應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?
你的那個(gè)100難道要發(fā)給他?直接扣了的哈
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。