是的,就那樣處理就是了

對(duì)方開(kāi)了一張電子普票 實(shí)際不應(yīng)該給我們開(kāi) 開(kāi)錯(cuò)了 然后對(duì)方就紅沖了 我們登陸增值稅服務(wù)平臺(tái)后就提示有一張紅沖電子票 我們沒(méi)入賬 、那我們應(yīng)該怎么操作呢 需要找對(duì)方要藍(lán)票和紅沖票嗎
電子發(fā)票普票開(kāi)錯(cuò)已紅沖,但是紅沖這張票的開(kāi)票人未修改成了管理員也沒(méi)法用,現(xiàn)在對(duì)之前那張已經(jīng)沒(méi)法再紅沖,是需要怎么處理呢?
你好,我咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在開(kāi)始用電子普通發(fā)票,同事先開(kāi)了一張正常發(fā)票,有開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,那正常被紅沖的那張發(fā)票需要在系統(tǒng)中作廢嗎
老師好,電子普通發(fā)票多開(kāi)了一張,給沖紅了,接下來(lái)還需要怎么處理呢
老師,我上個(gè)月的2張電子普票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在需要紅沖,但是試行全電發(fā)票了,領(lǐng)不了電子票了,怎么紅沖呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


老師 我們電子票還剩97張 開(kāi)一張?jiān)偌t沖,48次之后 還剩1張 這樣的該怎么處理呢
老師 未來(lái)發(fā)票作廢 驗(yàn)舊 網(wǎng)頁(yè)版本新增開(kāi)票人 就可以開(kāi)全電發(fā)票了嗎 還是說(shuō)還得發(fā)票種類(lèi)核定 新增個(gè)全電發(fā)票呢
你好,這個(gè)聯(lián)系稅局看能否系統(tǒng)退回
老師 未來(lái)發(fā)票作廢 驗(yàn)舊 網(wǎng)頁(yè)版本新增開(kāi)票人 就可以開(kāi)全電發(fā)票了嗎 還是說(shuō)還得發(fā)票種類(lèi)核定 新增個(gè)全電發(fā)票呢
需要聯(lián)系稅局開(kāi)通全電發(fā)票才能開(kāi),
專(zhuān)管員通知我們的 讓作廢未開(kāi)發(fā)票 驗(yàn)舊后 給他說(shuō)下 這是開(kāi)通了 還是沒(méi)開(kāi)通啊
驗(yàn)舊后再找專(zhuān)管員就是了哈,現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)通