您好, 買這個(gè)是做什么用的?
老師好:公司經(jīng)營(yíng)范圍如下: 1.分裝的“代用茶"開 【固體飲料】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購(gòu)進(jìn)茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
老師好:公司經(jīng)營(yíng)范圍如下: 1.分裝的“代用茶" ;開 【茶制品】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購(gòu)進(jìn)茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
老師我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不是茶葉,但是購(gòu)買了大約20斤的茶葉,又銷售出去了,該怎么做賬?都是普通發(fā)票。
老師公司購(gòu)買茶葉可以對(duì)公付款正常入賬嗎? 用途辦公室人員每屋一盒茶葉,工作累了可以提神!
老師,公司購(gòu)買的茶葉2盒5000多,可以做成福利費(fèi)嗎
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
也不確定干什么用。做什么費(fèi)用可以不交稅,員工福利費(fèi)嗎
費(fèi)用都不用交稅呀,可以抵稅
用的也送禮,也做員工福利,這個(gè)應(yīng)該如何做賬
送禮的計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),送員工的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)里面
但是業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)要交稅吧
沒有招過限額,是不用交的
員工福利費(fèi)匯算清繳時(shí)不用交稅吧
也一樣,有限額的,只要不超過,也不用調(diào)
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是發(fā)生額的60和收入的千分之五比較,熟低對(duì)嗎?這樣的話總得交稅吧
是的,是的,就是你說的這樣的
所以我做業(yè)務(wù)招待費(fèi),最后一定還是要交稅對(duì)嗎
是的,你抵扣時(shí)不能全額抵稅,有限額而已