借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:生產(chǎn)成本——直接材料 負(fù)數(shù)

老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?
老師我想問(wèn)一下收入和報(bào)稅不符合怎么處理
老師可以幫我看看,這個(gè)稅率是咋算的,是多少?
老師你好,建筑行業(yè)買的材料直接去工地了會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)9月份銀行一筆手續(xù)費(fèi)沒(méi)記,10月給加上嗎?
員工自己有個(gè)個(gè)體戶每季度開(kāi)票28萬(wàn) 季度交個(gè)稅,此員工在本單位還有提成的工資,那他個(gè)稅會(huì)累計(jì)哈?
深圳社保補(bǔ)繳已經(jīng)離職的員工系統(tǒng)是不是不會(huì)為他補(bǔ)繳
老師:公司投標(biāo)的保函費(fèi)發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?沒(méi)中標(biāo)的這種。
老師好,今年沖紅了一張去年采購(gòu)原材料開(kāi)具的增值稅發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,對(duì)應(yīng)的商品已經(jīng)出售,當(dāng)初的會(huì)計(jì)直接用的生產(chǎn)成本直接材料,那我現(xiàn)在沖紅是不是把生產(chǎn)成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做,今年重新開(kāi)的發(fā)票金額比沖紅的這張金額小一點(diǎn),對(duì)稅務(wù)有沒(méi)有影響還需要做出怎樣的調(diào)整?謝謝老師
老師 小微企業(yè)年利潤(rùn)不超300萬(wàn)所得稅稅率是5%,超300萬(wàn)稅率是25%,對(duì)嗎?比如利潤(rùn)301萬(wàn) 捐款2萬(wàn) 是不是所得稅稅率就按5%了


麻煩再問(wèn)一下老師,我把六個(gè)月放在一起了 如果這樣,我7月份成本已經(jīng)出來(lái)了,那怎么改成本呢?
這個(gè)金額比較小,直接沖減生產(chǎn)成本就可以了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了那么直接沖減庫(kù)存商品成本
好的 謝謝老師的解答
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